供应商来料管理规范-QA-MS-007.pdfVIP

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供应商来料管理规范-QA-MS-007--第1页

亚萨合莱保德安保安制品有限公司

三阶文件文件编号QA-MS-007

版本/版次A

供应商来料不良管理规范生效日期2015-11-20

页数第1页,共4页

制订部门制订人确认人会签部门批准人

财务部:采购部:

品质部郑奎王旭仓库:营运部:

品质部:

修订记录

修订类别

修订日期增删异废修订内容摘要

加除动止

□总经办份□营运中心份□研发部份□销售部份

□文控中心份□计划部份□品质部份□财务部份

□人力资源部份□采购部份□制造技术份□EHS份

□生产车间份□仓库份□信息部份□管理者代表份

供应商来料管理规范-QA-MS-007--第1页

供应商来料管理规范-QA-MS-007--第2页

亚萨合莱保德安保安制品有限公司

三阶文件文件编号QA-MS-007

版本/版次A

供应商来料不良管理规范生效日期2015-11-20

页数第2页,共4页

一、目的

为规范公司的来料管理,明确各部门职责和接口,特制定本规范。

二、范围

适用于BDA来料不合格的全检和车间发现的不合格未使用部分来料的全检。

三、定义

四、职责

4.1IQC:负责判定来料状态,并对来料不合格现象用油性笔进行标注。当来料全检发生在本公司场地范

围内时,IQC有义务指出已发现的不良现象,可接受的产品标准,并填写IQC进货检验异常单。

4.2仓库:负责托盘的转运。(规划收料区兼作全检区)

4.3计划部:判定来料的急需程度,是否提请让步放行,挑选的优先顺序

4.4采购部:与供应商沟通协调处理方式,费用分担方式,不合格品的处理。

4.5全检员:按IQC合格标准和不合格现象进行区分挑选并填写全检记录。

4.6SQE:判断不合格品的责任划分和对应厂内挑选的工时。对争议部分进行判定

4.7财务部:接到罚款通知后将该批次的付款扣住,待采购确认可以罚款或质量确认可

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