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企业报销管理流程制度--第1页
企业报销管理流程制度7篇
企业报销管理流程制度(精选篇1)
第一章总则
第一条制定目的
为了严格公司的费用报销管理,规范费用报销的程序及规定,加强费
用开支控制,提高经济效益,制定本办法。
第二条适用范围
公司所有部门及全体员工。
第二章管理职责
第三条管理部
负责管理办法的制定,费用使用的监督管理,对超费用标准的部门和
个人进行处罚。
第四条财务部
负责费用报销的审查、费用报销、费用开支的分析、控制及管理。
第五条各部门
负责本部门费用开支的管理和标准的控制,部门主管负责本部门及员
工费用报销的审核。
第六条公司领导
1、副总经理负责对分管部门费用开支的管理和标准的控制,负责分
管部门及员工费用报销的审核。
2、总经理负责公司费用报销的审批。
第三章差旅费报销
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第七条出差申请
1、员工因公出差,应填写“出差申请单”,详细注明出差事由、行程
安排及费用预算、是否借支等;
2、填好“出差申请单”后,报上级领导核准后转管理部登记后方得出
差。
3、如遇紧急情况,由主管临时派遣出差者,可先行出差,事后补填
出差申请单,并呈报人力资源部登记备案。
第八条出差核准权限:
1、员工出差不超过3天的,由部门主管核准;
2、员工出差时间3~7天的,由主管副总或总经理核准;
3、员工出差天数超过7天的,由总经理批准;
4、部长以上管理人员出差由总经理批准。
第九条借款
1、员工出差需要预支差旅费的,可以办理借款;
2、出差人员借款,应填写“借款申请单”;
3、“借款申请单”与“出差申请单”一并报上级领导核准后,经财务部
长签字后,方予借支;
4、前次借支未清者,不得再借款。
企业报销管理流程制度(精选篇2)
一、目的
为加强对市场人员费用管理力度,确保市人员更好开展工作,有效节
约用成本,特制订本制度。
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二、适用范围
本制度适用于市场部及其它相关部门。
三、出差管理
1、员工因公出差,必须填写《出差报告》和《员工外勤单》,经部门
经理同意后,报市场总监批准(可电话确认)。
2、员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。
四、差旅费
差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的
合理费用,具体包括:在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务
杂费等。
1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。
2、特殊情况,经公司领导批准后,可选择飞机。
3、违反公司规定使用交通工具,一律按火车票报销(超出部分由个人
支付)
4、市场交通工具应使用公交车、中巴等,如因特殊情况,可以乘出
租车,但需在票据上注明起始地点和原因。
5、员工出差期间,标准内住宿费用实报实销(但不包含酒店清单上所
列私话、餐费、洗衣费等费用)。
6、员工外出期间产生的公务费,如邮电费、文件复印费、传真费等,
实报实销。
7、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内,扣除私人
话费,实报实销。
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五、备用金管理
1、根据工
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