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信息安全风险评估报告--第1页
信息安全风险评估报告
2.2017-9-11~2017-9-12,识别业务流程和资产识别;
3.2017-9-13~2017-9-14,威胁、脆弱性识别和风险等级
评估;
4.2017-9-15,制定风险控制措施并向领导汇报。
七.风险评估结果
经过风险评估小组的共同努力,我们得出了以下结论:
1.重要资产清单包括:计算机应用软件、网络安全产品、
系统集成和服务;
2.最高风险等级为5,对应的控制措施已经得到了领导的
批准;
3.我们制定的风险控制措施包括:加强系统访问控制、完
善信息备份和恢复机制、加强网络安全监控等。
八.结论与建议
本次风险评估结果表明,我们的信息安全风险控制措施已
经得到了领导的批准,并且我们已经制定了一系列的风险控制
措施,以确保我们的信息安全得到了保障。我们建议继续加强
对信息安全的管理和监控,以确保我们的信息安全得到长期有
效的保障。
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信息安全风险评估报告--第2页
2.在2017年9月11日至2017年9月11日期间,公司评
估小组制定了《信息安全风险管理程序》,并制定了系统化的
风险评估方法。
3.在2017年9月12日至2017年9月12日期间,本公司
各部门识别了本部门的信息资产,并对这些资产进行了等级评
定。这些资产分为六大类,包括物理资产、软件资产、数据资
产、文档资产、无形资产和服务资产。
4.在2017年9月13日至2017年9月13日期间,本公司
各部门编写了风险评估表,识别了信息资产的脆弱性和面临的
威胁,评估了潜在风险,并在ISMS工作组内进行了审核。
5.在2017年9月14日至2017年9月14日期间,本公司
各部门实施人员、部门领导或其指定的代表人员一起审核了风
险评估表。
6.在2017年9月15日至2017年9月15日期间,各部门
修订了风险评估表,识别了重大风险,并制定了控制措施。
ISMS工作组组织了审核,并最终汇总形成了本报告。
七。风险评估结果统计
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本次风险评估情况详见各部门的“风险评估表”。共识别出
了190个资产,其中115个是重要资产,115个是信息安全风
险,42个是不可接受的风险。
表1资产面临的威胁和脆弱性汇总表
资产分类威胁脆弱性名称
物理资产火灾
偷盗
易燃烧
文件存放区域防护不当
软件资产恶意代码和病毒
杀毒软件设置不合理
杀毒软件未及时更新
对网站下载或上传控制不当
软件故障
非法访问
设计缺陷,使用、保护措施不当
弱身份验证机制
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员工信息保护意识不够
泄密
没有设置登录口令
权限设置不合理
涉密信息无加密措施
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