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关于**分公司综合审计结果的报告
(保险公司内部综合审计报告参考模板)
根据总公司《关于开展2016年综合审计检查工作的通
知》要求,**分公司组成审计组,自2016年*月*日至*月*
日,对分公司本级和**中心支公司等*家所辖机构进行了全面
综合审计。审计时间范围为2015全年,对重要事项进行了
必要的延伸和追溯。审计过程中,审计组遵循既定的工作程
序和方法,查阅了会议记录、文件资料、业务档案、财务凭
证、内控制度,审核了主要经营指标;与所辖机构领导班子
成员、部门负责人、员工代表共*人进行了谈话。就本次审计
检查中发现的主要问题向各机构进行了初步反馈。现将有关
情况汇报如下:
一、分公司基本情况
(一)机构及人员情况
分公司于200*年*月批准筹建,*月正式开业运营,分公
司本级现设有人事行政部、计划财务部、团险销售部/社会保
险补充业务部、个险销售部、银行保险部、运营管理部/客户
服务部、健康管理部等*个部门;下辖**中心支公司、**中
心支公司、****等**几家三级机构;**支公司、**营销服务
部等**家四级机构。截至2015年12月,共有正式员工*人,
其中非销售序列人员*人,销售序列人员*人;辅助用工*人;
个险代理人*人。
(二)主要经营指标情况
1.保费收入。2015年保费收入为*万元,任务达成率
为*%。
2.赔付成本。2015年赔付支出为*万元,综合赔付率
为*%。
3.费用支出。2015年可用费用为*万元,实际费用支
出为*万元,费用控制率为*%。
4.利润考核结果。按照总公司考核口径计算,2015年
考核利润为*万元。
二、总体评价
应结合分公司和所辖机构实际情况进行评价。评价内容
主要包括贯彻执行国家政策、公司制度和决策部署情况;经
营目标完成情况;市场开拓和队伍建设情况;内部管理;依
法合规经营等内容。可结合公司情况列举有关经营发展业绩
的重要指标及其增减变化情况,说明取得的成效,表述应客
观、准确、全面、适度,既肯定成绩也要指出问题。所提出
的问题必须后面要有依据(本部分篇幅控制在报告整体的
10%以内)。
三、2015年度审计发现主要问题的整改情况
2015年度外部监管部门检查、内部检查等项目所发现
的问题的整改落实情况。
四、审计发现的主要问题
应结合总公司制定的《2016年综合审计检查工作操作
手册》重点内容,进行检查梳理、汇总、整理,注意对问题
的描述要准确、有依据。以下格式供参考(无相关问题可不
写)。
(一)贯彻落实中央“八项规定”,集团公司、总公司
决策部署和经营指标执行情况
1.落实中央“八项规定”和纠正“四风”情况。(按
照公司党委《贯彻落实中央八项规定实施细则》(*党办发
〔2013〕5号)和党的群众路线教育实践活动相关规定,检
查各级机构改进调查研究、精简会议活动、精简文件简报、
规范出访考察、厉行勤俭节约、加强督促检查等方面的贯彻
落实情况,重点加强公款互相宴请、赠送节礼、违规消费、
变相公款旅游、接受礼金等突出问题的监督检查。
2.贯彻落实党委总裁室各项决策部署情况、公司年度
工作会议各项部署情况和经营管理目标达成情况。重点检
查新时期发展战略贯彻落实情况,总公司各项决策部署执行
情况,减亏增效情况以及经营指标达成情况等。如业绩指标
完成情况,包括收入类指标,从业务总收入、银保投资型业
务收入、社保补充业务收入、短期意外险保费收入(含意外
医疗)、个险期缴保费收入等各项指标完成情况进行检查和
分析;效益类指标,从费用控制率、意外险赔付率、短期商
业健康险赔付率、社保补充业务赔付率等各项指标完成情况
进行检查和分析。其他指标,从交叉销售预算达成率、健康
管理综合、退保率、资金净上划率等方面进行检查和分析。
3.贯彻落实“三重一大”决策执行情况。重点检查分
公司重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排、大额度
资金使用等方面的决策执行情况,是否严格按照“三重一大”
决策制度执行。
(二)业务开展及合规情况
1.团险渠道方面存在的问题。(重点检查各省级分公司
重点检查项目盈亏情况,核保承保、合同
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