内部审计的的职责.pdf

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内部审计的的职责

内部审计的的职责篇1

1、协助建立并完善公司财务审计体系,梳理财务审计相关制度及关键业务

流程体系,审查制度落实并跟踪整改;

2、制定财务审计工作计划,编制财务审计具体方案,独立统筹完成审计项

目;

3、执行公司要求的财务审计程序,独立制作审计底稿,撰写审计报告,及

时发现潜在风险并向公司管理层提出合理有效的解决方案;

4、根据授权或特定要求协助开展专项审计,实施公司各类审计调查;

5、有一定的工程审计经验;

6、其他与审计条线内部相关的日常工作;

内部审计的的职责篇2

1、能独立完成大型集团或上市公司的审计工作;

2、负责审计项目的审计计划编制调整和执行;

3、对项目成员进行调度和任务分派,解决项目组工作期间提出的常规性专

业技术问题;

4、对审计风险进行判断和控制;

5、对项目进行工时控制和统计,对项目成员进行考核;

6、与客户沟通,并协调维护客户关系;

7、出具审计业务报告和其他法定业务报告。

8、大学本科及以上学历,具备注册会计师执业资格;

9、具有5年以上会计师事务所审计工作经验;

10、能够独立或带领团队完成各项审计工作;;

11、具备良好的沟通表达及协调管理能力并勇于承担责任;

12、热爱审计工作,为人正直,具有丰富的项目管理经验及较强的团队建设

能力;

内部审计的的职责篇3

1、负责供应商动态管理及对外现场审计工作,确保供应商物料供应符合要

求;

2、组织印字包材的审核,发放,收回,存档等管理工作,印字内容符合上

市许可和相关法规的要求;

3、参与技术转移工作,负责供应商模块相关工作

内部审计的的职责篇4

1、负责整个集团的经营管理﹑销售业务﹑工程﹑绩效等审计

2、根据年度审计计划编制审计实施方案,把控项目进度

3、独立完成审计项目的所有业务,包括现场审计﹑沟通协调﹑管理建议﹑

审计报告及整改跟踪(Follow-Up)等

4、协助完善集团内控体系

5、公司交办的其他事项

内部审计的的职责篇5

1、负责实施例行审计工作,对常规业务进行查检,分析运营环节财务数据,

跟进及反馈异常事项的处理结果;

2、按照年度项目审计计划,开展以经济业务为主的内部控制审计、各运营

环节的效益审计等,寻求薄弱点,提出改善建议;

3、协助完成审计报告的撰写及发现问题的整改落实。

内部审计的的职责篇6

1.协助完善内部审计制度和流程,协助制定审计计划和审计预算;

2.独立完成制度财务成本招采工程等审计工作,编制审计报告,根据要求进

行通报;

3.对管理人员进行离任任期终结及年度经济责任审计;

4.参与年度例行审计或大型专项审计,根据审计计划和审计方案,具体实施

审计程序,编制工作底稿,起草审计报告;

5.对审计发现的问题,查清原因,确认管理上存在的问题以及责任人,提出

审计建议,确定整改措施;

6.跟进审计发现问题的整改情况,并实施后续审计;

7.上级领导交办的其他任务。

内部审计的的职责篇7

1审核公司及各子公司的财务账目,年度报告,账本和会计报表;

2对严重影响公司存在和发展的任何事项提出报告;

3分析和评价审计证据,形成审计结论;编写内部审计报告,提出处理意见

和建议;

4负责公司工程项目预算审计,结算审计,竣工决算审计的实施和过程审计

监督;

5负责公司基本建设,修缮工程和材料采购的招标文件,施工合同和招投标

过程审计监督;

6对委托外审项目,参与对咨询公司考察,招标,联络,协调委托外审工作,

监控审计过程、复核审计报告,把关审计质量。

内部审计的的职责篇8

1根据集团年度计划,独立完成日常审计工作;

2负责拟定审计方案,编制审计工作底稿,起草审计报告和管理建议书等审

计文书;

3负责对公司基本建设投资重大设备更新改造等项目成本及预决算进行审

计检查;

4负责对审计工作中发现的问题提供合理建议及监督;

5负责执行对于审计发现的整改情况进行跟进,对跟进的结果进行分析和报

告;

内部审计的的职责篇9

1、负责编制公司内部审计工作计划并组织实施;

2、实施内部审计工作,对

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