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审计工作总结大全
时间乘着年轮循序往前,一段时间的工作已经结束了,回顾过去
的工作,倍感充实,收获良多,让我们对过去的工作做个梳理,再写
一份工作总结。下面是小编给大家带来的审计工作总结大全5篇,以
供大家参考!
审计工作总结大全1
时间如梭,转眼间又跨过一个年度之坎,回首望,虽没有轰轰烈
烈的战果,但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。公司内部,要求
管理水平的不断地提升,外部,税务机关对房地产企业的重点检查、
税收政策调整、国家金融政策的宏观调控,在这不平凡的一年里全体
财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了,下面总结一年
来的工作。
一、职能发展
过去的一年,财务部在职能管理上向前迈出了一大步。建立了成
本费用明细分类目录,使成本费用核算、预算合同管理,有了统一归
口的依据。对会计报表进行梳理、格式作相应的调整,制订了会计报
表管理办法。使会计报表更趋于管理的需要。修改完善了会计结算单,
推出了会计凭证管理办法,为加强内部管理做好前期工作。设置了资
金预算管理表式及办法,为公司进一步规范目标化管理、提高经营绩
效、统筹及高效地运用资金,铺下了良好的基础。
二、财务工作布置
根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发成本、期间费
用的会计二级、三级明细科目进行梳理,并对明细科目作简要说明,
目的,一是统一核算口径,保证数据归集及分析对比前后的一致性;二
是为了便利各责任单元责任人了解财务各数据的内容。这项工作本月
已完成,并经姚总审核。目前进入贯彻实施阶段。
配合目标责任制,对财务内部管理报表的格式及其内容进行再调
整,目的,一是要符合财务管理的要求;二是要满足责任单元责任人取
值的要求及内部考核的要求。财务内部管理报表已经多次调整修改,
建议集团公司对新调整的财务内部管理报表的格式及其内容进行一次
认证,并于明确,作为一定时期内相对稳定的表式。
三、会计报表推出执行
从会计报表格式设置上看,报表格式设置还是比较科学,能比较
清晰地反映会计的有关信息。但房地产行业的特殊性,销售收入与结
算利润有一个时间上的差异,这样“损益明细及异动情况表”就无法
全面反映出损益情况,需要增添一个表补充;另外需要增添反映“财务
费用”的报表。经过财务合同管理月活动,财务部的管理意识加强了,
管理能力也得以提高,财务部从会计核算向财务管理迈出了关键的一
步,但我们的管理水平离公司发展的需要还有很大的差距,需要我们
不断地完善和提高。
四、自身建设
公司对财务管理采取集中管理的模式,财务工作具有相对的独立
性,与各事业公司又没有业务对口部门,所以财务部与事业公司的衔
接工作应在财务制度上予以业务指导,在制度执行上予以监督管理。
随着公司发展,管理模式也发生多样化,财务部的管理也随之发展多
元化管理,由项目公司的集中管理、外地公司的业务指导管理、专业
公司利润考核的稽查管理、联营企业的委派管理等,财务部仅仅做好
核算管理工作是不够的,要向更深层、更广泛管理要求发展。
总之,本年度全体财务人员在繁忙的工作中都表现出非常的努力
和敬业。虽然做了很多工作,还有很多事情等待着我们,我们将继续
挑战下年度的工作,共同期待明年更精彩!
审计工作总结大全2
时光荏苒,转眼间已从事审计工作近三年。认真回顾总结这充实
而紧张的三年,感受颇深,所获良多。与刚刚进公司的那一年有所不
同,逐渐褪去了了刚开始的青涩与无知,在过去的一年我在进一步体
会到了作为一名审计人员的辛苦与踏实,在实践过程中更深刻地体会
到了理论知识的重要性,以及将理论运用于实际的必要性;
在过去的一年中我主要参与了江苏德纳化学股份有限公司的三年
一期申报审计和江苏银河电子股份有限公司、江苏良晋电子商务股份
有限公司的上市公司年报审计。从企业财务人员的配合程度、审计工
作的执行进度以及企业财务人员对于审计工作的了解程度,这几个项
目给人的感觉都是完全不同的,在参与这几个项目的过程中也让我更
多地学习和思考了审计工作。
现浅谈几点心得体会:
一、强化业务技能,创造业务佳绩——虚心学习,多做多问,多
思多想的重要性
在参与IPO三年申报审计的项目中,我深切地体会到,审计工作
是一项专业性、实践性、技术性很强的工作。尤其面对今天这样愈来
愈复杂的经济结构与审计环境、社会对审计的期望和愈来愈深入发
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