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内部审计的岗位职责(精选26篇)
内部审计的篇1
1、按照年度审计计划独立完成包括外勤取证,分析,提交初步审
计结论,编制整理审计工作底稿等
2、对内部控制实施有效性测试;
3、对公司层面、各板块、各业务流程内控风险进行识别、评估、
应对和监控;
4、完成部门交办的其他工作
内部审计的岗位职责篇2
1、执行公司层面和业务流程等内部控制梳理及测试工作;
2、协助完成专项审计项目;
3、监督内控执行及优化;
4、对接外部审计等工作;
内部审计的岗位职责篇3
根据公司整体战略规划,拟定并完善公司内部审计、工作流程和
制订单个审计(调研)项目和实施计划,并组织实施,起草审计报告
和挂你建议书等审计文书
负责公司本部及下属单位的经济责任审计、经营情况审计、供应
商审计等各类专项审计,与被审计单位沟通问题,并提出整改建议,
出具审计报告
对公司本部及下属单位的内部控制系统开展分析评价,完成年度
内控评价报告,开展并不断完善内控体系建设;及时发现公司潜在问题
和风险,提出改进意见
对公司内部违规经营投资行为开展调查和追责工作,监督对各项
财经规章制度的执行情况,整理问题线索,开展调研,完成各阶段
对审计项目整改情况开展跟踪检查,运用问题销账机制
配合公司聘请的外部审计机构,全面负责公司内外部审计工作
完成上级交办的其他工作。
内部审计的岗位职责篇4
承担内控九大循环内稽项目执行及推动。
检查与评估现行作业规章程序之控制情形。
内部稽核之建立、执行、修订与检讨、协助落实内控制度。
追踪和推动查核缺失值改善落实情形。
协助进行年度内控自评及专审事项。
主管临时交办之其他事项。
内部审计的岗位职责篇5
1.按照内部审计计划开展内部审计工作;
2.配合各部门各子分公司开展内部审计工作;
3.按照上级及相关部门要求完成日常事务性工作;
4.完成领导交办的其他工作。
内部审计的岗位职责篇6
1、负责编制公司内部审计工作计划并组织实施;
2、实施内部审计工作,对各成员公司项目经营风险及时预警;
3、负责配合上级对各成员公司及所属项目开展审计工作;
4.、负责检查所属企业审计结果的落实和执行情况,督促相关被
审计单位整改;
5、负责公司内控体系建设,对风险点进行评估、预警及应对。
内部审计的岗位职责篇7
1、协助制订和健全公司内部审计制度,规范内部审计工作程序,
严密审计工作方法;
2、根据公司整体战略规划,协助编制年度内部审计计划,能够独
立完成审计项目,按规定程序和方法收集、整理审计证据,编制审计
工作底稿,输出内部审计报告;
3、协助公司内部控制体系建立,对其完整性、合理性、合规性及
其实施的有效性进行检查、监督和建议;推动各大业务循环内控的建设
与优化,组织或参与公司内控制度和流程的修改和完善;
4、负责公司审计档案的管理工作;
5、完成领导交办的其他工作。
内部审计的岗位职责篇8
1、参与拟订监查计划几实施方案,并按计划实施
2、参与公司内控状况的监查和评价
3、参与实施专项监查任务,完成监查报告和改善提案
4、建立并管理监查档案
5、履行公司规定的安全、质量、环境、健康有关职责
6、履行其它相关职责,完成委派的其它任务
内部审计的岗位职责篇9
1.在财务总监、财务经理的指导下,与各部门沟通最终确定财务
内部控制手册内容;
2.完成内控手册相关表单的设计;
3.结合最终定版的公司内部控制手册内容确认OA、ERP系统作业
流、审批流;
4.收集各部门反馈的内控执行中的问题并上报;
5.维护内控手册;
6.日常督促各部门按照内控手册要求执行;
7.按内部控制流程要求对各部门业务进行内部自查、内部审计,
并将自查结果形成工作底稿汇报;
8.配合外部审计人员完成公司内部控制审计。
内部审计的岗位职责篇10
(1)小组织的经营战略是否与总部的经营战略一致
(2)
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