财务工作自评报告大全5篇.pdfVIP

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财务工作自评报告大全5篇--第1页

财务工作自评报告大全5篇

财务工作自评报告大全5篇

辛苦的工作在不经意间已告一段落了,回想这段时间以来的工作详情,有收

获也有不足,让我们一起来学习写自评报告吧。下面小编给大家带来财务工作

自评报告5篇,希望大家喜欢!

财务工作自评报告大全【篇1】

我委根据文件精神,从12月上旬起,结合本单位的实际情况,对本单位会计

基础工作情况进行了认真的自查,现就自查情况报告如下:

一、财务收支情况

在财务工作过程中,本单位严格按照《会计法》的规定,依法设置会计账

簿,并保证其真实完整,根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制

会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告,严格执行国家有关财务法规,

所发生的。各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算,依据国

家统一的会计制度的规定进行会计核算,确保数据真实、有效。在安排支出

时,分轻重缓急,保证常规和重点支出需要,既体现实际工作需要,又考虑财

力可能,根据办公室各项工作任务,在财力可能的情况下,有保有压,确保重

点,统筹安排,合理支出。

二、单位内部控制制度建立和执行情况

根据本单位工作实际,在建立并实施内部监督和控制制度过程中,制定了

《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时,相关人员在工作过程中严格遵

守这些规章制度,有效地实施了内部监督和控制,保证了会计工作的真实性、

完整性以及单位财产的安全,加强了对本单位财产物资的监督和管理,杜绝了

各种漏洞的发生,达到了以下三点要求:

1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限,使其相互分离、相互

制约,以明确责任,防止舞弊,各项业务事项得以有序进行。

2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任,规范了各项资金的使

用,提高了资金使用效益。

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3、明确经费支出的范围和开支标准,采取各种有效措施控制经费开支,杜绝

了浪费现象的发生。

三、固定资产管理和使用情况

为了加强固定资产管理和使用,在固定资产购置时,严格按照政府采购程序

进行采购,并根据有关规定,建立了账簿、款项和实物核查制度,通过建立健

全制度,会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计

算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实

存数一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证,原始凭证的核对,保证账账相

符。无固定资产不入账,公物私用及其他违规问题。

四、存在问题

通过自查,我委在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足,在实施内部

监督制度和内部控制制度时,还未能完全达到《会计法》所规定的要求,预算

管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要进一步完善这方面

的制度,实行更有力的措施,力求将这方面的工作做得更好。

财务工作自评报告大全【篇2】

一、专项活动组织与开展情况

(一)根据工作方案,公司对本次专项活动作出如下组织部署:

1、公司总经理组织召开动员会并作出具体部署,要求工作小组高度重视本次

专项活动,切实查找存在问题与不足,制订整改措施并逐项落实到位,使公司

财务会计基础工作得到进一步提高。

2、公司财务负责人组织相关人员认真学习深圳证监局《关于在深圳辖区上市

公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》(深证局发

[20__]109号)(以下简称《专项活动通知

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