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(2024版)aa小学财务审计制度

(2024版)AA小学财务审计制度

1.引言

为了规范AA小学的财务管理工作,确保教育资源的合理分配

和有效利用,根据国家相关法律法规和政策,结合我校实际情况,

特制定本财务审计制度。

2.财务审计原则

2.1合法性原则:严格遵守国家法律法规和财政政策,保证财

务审计工作的合法性。

2.2真实性原则:确保财务数据真实反映学校经济活动,严禁

虚报、漏报、瞒报。

2.3规范性原则:按照财政部门和上级单位的要求,规范财务

审计工作流程,提高工作效率。

2.4透明性原则:加强财务审计公开,提高学校财务管理透明

度,接受师生和家长监督。

3.财务审计组织机构

3.1学校成立财务审计工作领导小组,由校长担任组长,财务

副校长、财务科长、审计科长担任成员,负责学校财务审计工作的

领导与协调。

3.2学校设立审计室,负责日常财务审计工作,对学校财务收

支、经济活动进行定期审计。

4.财务审计范围与内容

4.1财务审计范围:涵盖学校财务收支、资产管理、项目支出

等各个方面。

4.2财务审计内容:主要包括以下几个方面:

-财务报表审计:对学校财务报表的真实性、合规性进行审计。

-财务收支审计:对学校财务收支活动的合法性、合规性进行

审计。

-资产管理审计:对学校资产采购、使用、处置等环节进行审

计。

-项目支出审计:对学校各项项目支出的合规性、有效性进行

审计。

-经济责任审计:对学校领导干部的经济责任进行审计。

5.财务审计程序与方法

5.1审计计划制定:根据学校财务审计工作领导小组的要求,

审计室制定年度审计工作计划,明确审计对象、内容、时间等。

5.2审计通知书:在审计开始前,审计室向被审计部门发出审

计通知书,明确审计时间、要求等。

5.3审计实施:审计室按照审计计划开展工作,采取查阅资料、

实地查看、访谈等方式,获取审计证据。

5.4审计报告:审计室根据审计证据,撰写审计报告,反映审

计发现的问题,提出整改建议。

5.5审计整改:被审计部门根据审计报告,制定整改措施,落

实整改责任,按时完成整改。

5.6审计结果反馈:审计室对被审计部门的整改情况进行跟踪

检查,确保审计问题得到有效解决。

6.审计结果运用与考核

6.1学校将审计结果作为评价各部门财务管理水平的重要依据,

对审计发现的问题进行问责和考核。

6.2对审计中发现的重大问题,学校将依法依规追究相关责任

人的责任。

6.3对审计工作中表现突出的部门和个人,学校将给予表彰和

奖励。

7.附则

7.1本制度自发布之日起施行。

7.2本制度的解释权归AA小学财务审计工作领导小组。

7.3原有财务审计制度与本制度不符的,以本制度为准。

以上就是AA小学财务审计制度的详细内容,希望各部门认真

贯彻执行,共同维护学校的财务秩序,为学校教育事业的发展提供

有力保障。

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