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2024年审计个人工作总结参考范文
一、审计与财务管理
1、在内部审计工作的基础上,我们紧密围绕集团公司的核心问
题,即热点、重点和难点问题,充分发挥财务的监督和服务功能。我
们已对涉及财务的审计工作进行了详实的规划和布置,以期为集团领
导提供及时、可靠的决策依据。
2、为了强化财务审计和监督,今年我们从社会中招聘了四位经验
丰富的财务专业人员。他们将充实和加强我们的审计、审核及财务管
理岗位。我们已明确了他们的工作职责和范围,并要求他们尽快修订
和完善部门内的财务岗位责任制及考核办法,以奠定提升财务工作质
量和效率的坚实基础。
3、财务审计部已制定了《财务审计部岗位责任制考核办法》。在
经过全体员工深入学习、讨论和积极思考后,大家一致同意严格按照
该考核办法执行,以更好地履行各自的工作职责。
二、财务工作强化措施
1、____年,我们将持续提升财务服务意识,遵循“科学、严格、
规范、透明、效益”的原则,不断加强财务管理,优化资源配置,提
高资金使用效率。我们致力于为集团公司的各项服务提供更高效、更
优质的支持。
2、财务审计部调整了财务管理策略,实行财务人员委派制,以
“统一管理,分级负责”为原则进行运作。我们主要负责集团资产的
财务监督、财务分析、财务报告以及各分、子公司的财务管理与内部
会计凭证的稽核,充分发挥部门的职能作用。
第1页共5页
3、预算管理方面,我们逐步推进预算管理的精细化。我们详细分
析了收入、成本和费用的执行情况,细化预算内容,提高预算透明
度,并强化预算的刚性。通过一年的努力,预算执行情况良好,各
分、子公司的预算观念显著增强,为____年的预算工作积累了宝贵经
验。
4、我们积极响应市局(公司)财经秩序专项整顿工作,以“摸清
家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想,深入开展了财
务自查。我们查找并整改了经营和管理上的漏洞,有效加强了国有资
产的监管。
5、为规范集团经济运行秩序,我们加强了资金管理,降低资金使
用风险,提高资金使用效率。自____年____月份起,我们纳入市局
(公司)结算中心统一管理,确保了集团资金管理中心的顺利运作。
6、我们强化了会计基础工作的规范,提高会计信息质量,保证信
息的真实、准确、完整。同时,我们加强了财务的预测、分析和筹资
功能,为领导决策提供有力的数据和技术支持。
我们期待全体员工充分认识到当前的形势,为来年公司的大发展
做好充分准备。在来年,我们将在公司的业绩和市场推动下大展拳
脚,我们一定要全力以赴,做好充分的准备!
2024年审计个人工作总结参考范文(二)
在____年____月,我被调至分公司担任审计工作。在此期间,我
秉持严谨认真的工作态度,始终以“依法审计、服务大局、围绕中
心、突出重点、求真务实”为工作准则,切实履行岗位职责。在领导
第2页共5页
的关怀和同事的协助下,我有效地完成了各项任务,现将一年半的借
调工作情况总结如下:
一、提升自我,强化综合素质。为提升专业素养,我积极参与学
习,加强思想道德建设,深入领会____和____的精神,坚定社会主义
信念,抵制不正之风,不断提升自身综合素质和能力,以适应审计人
员的高标准要求。
二、精进技能,提高工作效能。我认识到审计工作的专业性和实
践性,面对经济环境的快速变化,我注重理论与实践的结合,通过深
入学习审计专业知识和广泛理论,提高业务技能,提升审计工作质量
和效率,以应对更复杂的审计挑战。
三、尽职尽责,确保任务顺利完成。在任期内,我参与了分公司
三个电厂的物资专项审计,以及资本性支出、内控缺陷整改、热值差
和厂内费用等专项审计项目,共出具____篇审计报告,提出____余条
改进建议,得到了领导和同事的肯定。同时,我还完成了平凉电厂的
任中审计、上海电力检修公司的离任审计和瑞金电厂的绩效审计,这
些经历不仅丰富了我的知识,也积累了宝贵的经验,提升了审计工作
能力。
审计工作使我深刻理解其重要性,我在思想政治素质、视野和工
作思路方面都有所提升。然而,我也意识到自身的不足,如对现代信
息系统审计运用不足,对生产知识和流程了解不深,这在一定程度上
限制了审计工作的深度和广度
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