2024年审计个人工作总结参考范本(三篇).docx

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2024年审计个人工作总结参考范本

在____年这一对集团公司而言具有里程碑意义的一年里,我们财务审计部始终秉持着“以市场为导向,以效益为中心”的发展理念,紧密围绕集团公司的整体战略部署与财务审计的核心任务,以高度的责任感和使命感,团结协作,锐意进取,成功完成了各项既定任务,取得了显著成效。为了更好地总结过往经验,为____年的工作提供有力支撑,现对____年财务审计工作的关键内容进行总结如下:

一、____年财务审计工作的回顾

(一)财务方面

1.强化财务服务意识

我们始终坚持“科学、严格、规范、透明、效益”的财务管理原则,通过优化资源配置,提高资金使用效率,为集团公司的各项业务提供高效、优质的财务服务。同时,我们积极适应新形势下的发展需求,不断完善和落实各项财务规章制度,确保公司财务工作的规范性和有效性。

2.预算管理稳步推进

在预算管理方面,我们注重预算内容的细化和预算透明度的提高。通过对各分、子公司历史数据的深入分析,为____年的全面预算奠定了坚实基础。同时,我们加强了预算执行的刚性管理,对于超预算等问题严格审批程序,确保预算的严格执行。

3.充分利用税收政策

我们积极利用国家对企业的税收优惠政策,成功为____物流公司、____运输公司办理了税收减免工作,为集团公司带来了实质性的经济收益。

4.财务管理持续优化

为了提升财务管理水平,我们将财务集权管理调整为财务人员试行委派制,并采用“统一管理,分级负责”的原则进行管理。同时,我们加强了财务管理和财务内部会计凭证的稽核工作,确保了财务信息的真实、准确、完整。

5.财经秩序整顿取得实效

我们积极响应市局(公司)的财经秩序专项整顿工作,通过自查自纠的方式,对集团公司的财经秩序进行了全面清理和整顿。此次整顿有效提升了国有资产的监管力度,为集团公司的健康发展奠定了坚实基础。

6.资金管理作用凸显

为了规范集团经济运行秩序,我们加强了各分、子公司的资金管理,将集团公司资金管理中心纳入市局(公司)结算中心统一管理。通过严格的资金收支预算管理,有效降低了资金使用风险,提高了资金使用效率。

2024年审计个人工作总结参考范本(二)

一、审计与财务管理

1、在内部审计工作的基础上,我们紧密围绕集团公司的核心问题,即热点、重点和难点问题,充分发挥财务的监督和服务功能。我们已对涉及财务的审计工作进行了详实的规划和布置,以期为集团领导提供及时、可靠的决策依据。

2、为了强化财务审计和监督,今年我们从社会中招聘了四位经验丰富的财务专业人员。他们将充实和加强我们的审计、审核及财务管理岗位。我们已明确了他们的工作职责和范围,并要求他们尽快修订和完善部门内的财务岗位责任制及考核办法,以奠定提升财务工作质量和效率的坚实基础。

3、财务审计部已制定了《财务审计部岗位责任制考核办法》。在经过全体员工深入学习、讨论和积极思考后,大家一致同意严格按照该考核办法执行,以更好地履行各自的工作职责。

二、财务工作强化措施

1、____年,我们将持续提升财务服务意识,遵循“科学、严格、规范、透明、效益”的原则,不断加强财务管理,优化资源配置,提高资金使用效率。我们致力于为集团公司的各项服务提供更高效、更优质的支持。

2、财务审计部调整了财务管理策略,实行财务人员委派制,以“统一管理,分级负责”为原则进行运作。我们主要负责集团资产的财务监督、财务分析、财务报告以及各分、子公司的财务管理与内部会计凭证的稽核,充分发挥部门的职能作用。

3、预算管理方面,我们逐步推进预算管理的精细化。我们详细分析了收入、成本和费用的执行情况,细化预算内容,提高预算透明度,并强化预算的刚性。通过一年的努力,预算执行情况良好,各分、子公司的预算观念显著增强,为____年的预算工作积累了宝贵经验。

4、我们积极响应市局(公司)财经秩序专项整顿工作,以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想,深入开展了财务自查。我们查找并整改了经营和管理上的漏洞,有效加强了国有资产的监管。

5、为规范集团经济运行秩序,我们加强了资金管理,降低资金使用风险,提高资金使用效率。自____年____月份起,我们纳入市局(公司)结算中心统一管理,确保了集团资金管理中心的顺利运作。

6、我们强化了会计基础工作的规范,提高会计信息质量,保证信息的真实、准确、完整。同时,我们加强了财务的预测、分析和筹资功能,为领导决策提供有力的数据和技术支持。

我们期待全体员工充分认识到当前的形势,为来年公司的大发展做好充分准备。在来年,我们将在公司的业绩和市场推动下大展拳脚,我们一定要全力以赴,做好充分的准备!

2024年审计个人工作总结参考范本(三)

自加入公司以来,我在紧张而忙碌的工作环境中积累了丰富的专业知识和跨专业领域的

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