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财务管理自查报告15篇
财务管理自查报告1
我校一贯重视财务管理,专门制定了《三本学校财务管理制
度》。按照教育局的要求,严格执行财经纪律,在财务结算中心的
指导和监督下工作。自检报告如下:
一、收入管理:
学校所有预算外收入均可进入财政专户,严格执行收支两条
每学期按照教育局批准的收费项目和标准收取各种费用。不得擅
自设置收费项目、扩大收费范围或者提高收费标准。各类收费使
用财政部门统一印制的财政票据,不存在乱收费现象。
二、支出管理:
学校所有支出均按实际发生额收取,不存在虚报、白条抵库
等现象。学校购买的教学设备、办公用品和图书资料由政府购买,
学校的财务支出由校长严格执行一支钢笔。20__元以上的支出由
校务会议讨论决定,学校财务监督小组审议后执行。学校实行校
务公开制度,公示重大事项,建立健全财务管理内部控制制度,
簿记人员与审批人员、出纳人员、经办人员、财产保管人员分离,
各司其职,职责明确。小金库、公款、表外账户等现象。
三、资产管理:
学校资产的出租、出借、出售、转让、捐赠、报废和挂失,由
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校管委集体决定,并按国有资产处置管理的有关规定报批。学校
建立了健全的资产购置、验收、保管、使用、移交和维护的内部
管理制度,建立了学校财产账户,组织了年度资产清查,确保账
户平等、一致、一致。学校国有资产经校务会集体决定,报上级
审批后出租、出借。不存在利用学校资产抵押担保、用货币资金
投资企业、购买股票基金、公司债券等风险投资活动。
四、会计队伍建设:
在我校从事会计工作的会计人员,具有会计从业资格证书。
能够正确行使会计监督职权,拒绝处理违反法律法规的会计事项,
并提醒、督促相关人员予以纠正,确保会计信息的真实性、合法
性和完整性。学校大力支持会计师年度会计继续教育和相关法律
知识培训,提高专业素质。财务管理自查报告2
为贯彻文山县教育局文教发[20__]31号《关于开展学校内部
审计工作的通知》精神,我校立即对20__学年度义保经费、预算
外经费财务管理情况进行了认真的专项检查,现将检查情况报告
如下:
一、领导高度重视,财务人员工作认真
1、学校配有专门的财务办公室,配有专职财务人员(报账员
1人,财务资料柜1个。
2、校长亲自分管财务工作,经常询问财务运行情况和听取财
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务工作汇报,及时调整财务支出。
3、财务人员具有一定的专业理论素养和较强业务能力,能按
照《财务制度》、财经管理规定记账,会计科目使用合理,平时报
表及时、准确,数据真实。
4、财务人员能对当天发生的业务,当天登记入账,现金和银
行存款日记帐做到日清日结。并根据各项资金的性质,严格做到
专款专用。
二、强化学校收费行为的管理
1、严格执行“一证、两公开、三统一”的收费管理制度。即:
学校凭物价部门核定的《文山县县属小学收费许可证》收费;公
开收费项目,公开收费标准,学校将教育局发的《文山县县属小
学收费项目及标准一览表》张贴于校门口,
接受师生和学生家长的监督;统一收费项目,统一收费标准,
统一使用财政部门印制的收费(收款)票据。经过学校自查,未
发现自立收费项目、提高收费标准现象。
2、认真落实贫困生减免款及退费工作。每学期开学时将贫困
生名单张贴于学校公示栏内,不收其书本费。
三、加强有限资金的管理,保证学校工作正常运行
1、每学期开学初,就将收取的资金及时打入县财政账户上。
坚决杜绝坐收坐支,另设账户,私设“小金库”,严格执行了“收
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支两条线”,“收资一本帐”。
2、每学期开学初制定财务工作计划,通盘考虑,全面管理,
合理使用有限资金,集中力量,加大教育教学、教育科研的投入。
各项收入做到心中有数,坚持做到了“量入为出,以收定支,
3、学校成立了财务监审小组,定期检验监督财务运行情况,
大项支出经行政会议研究决定。
4、所有购买的办公设备都通过审批、招标、政府采购,没有
违规现
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