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费用申请流程及报销标准
第一篇:费用申请流程及报销标准
财务费用申请流程及报销标准
第一部总则
第一条为了加强公司内部管理,规范部门财务报销行为,倡导一
切以业务为重的指导思想,合理控制费
用支出,特制定本制度。
第二条本制度适用部门全体人员。
关于费用报销的一些操作规定为了明确公司财务管理班次,提高
部门工作效率,落实各组合各组管理责任人的责丶权利关系,先结合
部门的实际制定本财务文本。
一丶费用报销制度
(1)
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)
(3)
(4)报销人必须取得相应的合法票据和收据,书面证书。填写报
销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真
写,注明附件;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容
或事由。按规定的审批程序报批。报销或借款2000元(含2000元)
以上需提前一天通知财务组以便备款。费用报销人报销申请(填制费
用报销单,要求书面干净,金额大小写一致,不得涂改),打印费用
明细并将费用原始单据粘贴于费用报销单后;报销人部门负责人(或
上级主管)确认签字;部门经理审批(侧重真实丶合理性等方面负全
责);财务人员复核并履行付款。二丶费用报销流程:
上述流程为部门各项费用报销的既定程序,以后各项事务的报销
均需要遵照上述流程操作,否则财务组有关人员有权拒绝付款。
三丶费用单据要求:为了强化公司的财务纪律,规避财务风险,
原则上部门一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。合法性的认
定以国家财务丶税务等方面的规定为准,具体操作由财务人员负责把
控落实,以可操作性为前提。部门员工任何不符合报销规定的单据财
务组有权拒绝,各级确认丶审核丶审批人员也不应予签字。各级签字
人在不能确定的情况下不能随意签字,四丶报销金额审批规定:公司
为提高工作效率,规定如下:单笔报销金额或单笔票据报销金额在
10000以下的,按照正常的流程由部门经理(或委托授权人)审批,
财务主管签字即可,金额超过10000以上的必须要由总公司财务总监
亲自审批走OA流程。财务人员操作付款时须掌握好审批金额权限,
操作部规范的不得付款。
五丶报销或单据传递时效要求:财务人员根据财务做账的及时性
配比性要求掌握好各项的时间,原则上个项单据或费用必须在发生结
束后按照正常规定的流程操作,当月发生当月取得并当月报销(特殊
情况除外),逾期不再处理。
六丶费用报销的其他规定:公司费用报销必须真实合法,严禁使
用白条(特殊情况下可使用,但须征得各级主管同意并签字确认)货
其他不合法的凭证,一些特殊情况需要使用替代凭证的,也必须由部
门经理和财务主管的共同认可,同时做到财务操作的安全合法。另外
替代凭证要求做到时间合理丶摘要明确丶金额确定,不能真假混杂,
给部门带来财务风险。
七丶预借款的操作要求:部门员工因工作需要事前预借款的,必
须填写借款单,写清借款原因,预计的金额和还款日期,财务人员严
格控制现金的使用。借款单要由部门负责人,财务主管签字后财务人
员才能放款。在预定还款日期到期后不能还款或报销的从有关人员的
工资中扣除。具体借支管理规定及借支流程如下:
(一)借款管理规定
(1)公司发生预借款的情况下(如业务费丶招待费丶周转金等),
借款人员应及时报账,除周转金外其
他借款原则上不允许跨月借支。
(2)
(1)各项借款金额超过2000元(含2000元)应提前一天通知
财务组备款。借款销账时应以借款申请单为依据,据实报销,超出申
请单范围使用的,须经按照费用报销流程
取得上级批准,否则财务人员有权拒绝销账;
(2)借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借支者转为个人
借款从工资中扣回。
(二)借款销账规定
(三)借款流程
(1)
(2)
(3)
(4)借款人按规定填写借款申请单,并注明借款事由,借款金额
(大小写须完全一致,不得涂改),银行转账或现金;借款人部门负
责人签字确认;经理审批认可。财务付款:借款凭审批后的借款单道
财务组办理领款手续。
第
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