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费用申请流程及报销标准

第一篇:费用申请流程及报销标准

财务费用申请流程及报销标准

第一部总则

第一条为了加强公司内部管理,规范部门财务报销行为,倡导一

切以业务为重的指导思想,合理控制费

用支出,特制定本制度。

第二条本制度适用部门全体人员。

关于费用报销的一些操作规定为了明确公司财务管理班次,提高

部门工作效率,落实各组合各组管理责任人的责丶权利关系,先结合

部门的实际制定本财务文本。

一丶费用报销制度

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)报销人必须取得相应的合法票据和收据,书面证书。填写报

销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真

写,注明附件;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容

或事由。按规定的审批程序报批。报销或借款2000元(含2000元)

以上需提前一天通知财务组以便备款。费用报销人报销申请(填制费

用报销单,要求书面干净,金额大小写一致,不得涂改),打印费用

明细并将费用原始单据粘贴于费用报销单后;报销人部门负责人(或

上级主管)确认签字;部门经理审批(侧重真实丶合理性等方面负全

责);财务人员复核并履行付款。二丶费用报销流程:

上述流程为部门各项费用报销的既定程序,以后各项事务的报销

均需要遵照上述流程操作,否则财务组有关人员有权拒绝付款。

三丶费用单据要求:为了强化公司的财务纪律,规避财务风险,

原则上部门一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。合法性的认

定以国家财务丶税务等方面的规定为准,具体操作由财务人员负责把

控落实,以可操作性为前提。部门员工任何不符合报销规定的单据财

务组有权拒绝,各级确认丶审核丶审批人员也不应予签字。各级签字

人在不能确定的情况下不能随意签字,四丶报销金额审批规定:公司

为提高工作效率,规定如下:单笔报销金额或单笔票据报销金额在

10000以下的,按照正常的流程由部门经理(或委托授权人)审批,

财务主管签字即可,金额超过10000以上的必须要由总公司财务总监

亲自审批走OA流程。财务人员操作付款时须掌握好审批金额权限,

操作部规范的不得付款。

五丶报销或单据传递时效要求:财务人员根据财务做账的及时性

配比性要求掌握好各项的时间,原则上个项单据或费用必须在发生结

束后按照正常规定的流程操作,当月发生当月取得并当月报销(特殊

情况除外),逾期不再处理。

六丶费用报销的其他规定:公司费用报销必须真实合法,严禁使

用白条(特殊情况下可使用,但须征得各级主管同意并签字确认)货

其他不合法的凭证,一些特殊情况需要使用替代凭证的,也必须由部

门经理和财务主管的共同认可,同时做到财务操作的安全合法。另外

替代凭证要求做到时间合理丶摘要明确丶金额确定,不能真假混杂,

给部门带来财务风险。

七丶预借款的操作要求:部门员工因工作需要事前预借款的,必

须填写借款单,写清借款原因,预计的金额和还款日期,财务人员严

格控制现金的使用。借款单要由部门负责人,财务主管签字后财务人

员才能放款。在预定还款日期到期后不能还款或报销的从有关人员的

工资中扣除。具体借支管理规定及借支流程如下:

(一)借款管理规定

(1)公司发生预借款的情况下(如业务费丶招待费丶周转金等),

借款人员应及时报账,除周转金外其

他借款原则上不允许跨月借支。

(2)

(1)各项借款金额超过2000元(含2000元)应提前一天通知

财务组备款。借款销账时应以借款申请单为依据,据实报销,超出申

请单范围使用的,须经按照费用报销流程

取得上级批准,否则财务人员有权拒绝销账;

(2)借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借支者转为个人

借款从工资中扣回。

(二)借款销账规定

(三)借款流程

(1)

(2)

(3)

(4)借款人按规定填写借款申请单,并注明借款事由,借款金额

(大小写须完全一致,不得涂改),银行转账或现金;借款人部门负

责人签字确认;经理审批认可。财务付款:借款凭审批后的借款单道

财务组办理领款手续。

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