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单选题

1.函询是通过向有关单位发函了解情况取得证据的一种方法,这种方法一般用于()。

A无形资产查

B固定资产查

C往来款项查

D流动资产查

正确答案:C

2.对于未函证的应收账款,注册会计师应()。

A审查资产负债表日后的收款情况

B按被审计单位提供的地址直接向债务人询问

C抽查有关原始凭

D不需实施任何审计程序

正确答案:C

3.存货监盘程序所得到的是()。

A书面证据

B口头证据

C环境证据

D实物证据

正确答案:D

4.审计最基本的职能是()。

A经济评价

B经济监察

C经济监督

D经济司法

正确答案:C

5.一般民间审计接受委托人的委托,按照委托人的要求对其进行的财务审计或经济效益审

计,属于()。

A任意审计

B强制审计

C专项审计

D突击审计

正确答案:A

6.在精确度界限和可靠程度一定的条件下,为了测定总体特征的发生频率而采用的方法是

()。

A属性抽样

B变量抽样

C任意抽样

D判断抽样

正确答案:A

7.在审计工作中,揭示审计对象的差错和舞弊,属于审计的()。

A制约性作用

B促进性作用

C建设性作用

D宏观调控作用

正确答案:A

8.审计计划通常由审计项目负责人在()。

A签订业务约定书之前起草

B外勤审计工作之前起草

C了解被审计单位之前起草

D接受客户委托之前起草

正确答案:B

9.审计人员亲自到现场盘点实物,证实书面资料与有关财产物资是否相符的方法是()。

A监督盘存

B观察法

C调节法

D直接盘点

正确答案:D

10.收入截止测试的关键所在是检查发票开具日期或收款日期、记账日期、发货日期是否

()。

A在同一天

B相差不超过15天

C相差不超过30天

D在同一适当会计期间

正确答案:D

11.为了充分发挥函证的作用,发函的最佳时间是()。

A被审计年度期初

B被审计年度期中

C与资产负债表日接近的时间

D审计工作结束日

正确答案:C

12.对审计事项具有直接证明力,能单独、直接地证明审计事项真相的资料和事实是()。

A实物证据

B自然证据

C基本证据

D直接证据

正确答案:D

13.我国的注册会计师审计准则,是规定注册会计师执行()。

A咨询业务

B会计业务

C审计业务

D管理业务

正确答案:C

14.以内部控制系统评审为基础,属于()。

A现代审计

B系统导向审计

C内部审计

D管理现代化

正确答案:B

15.注册会计师在第三者面前呈现出一种独立于委托单位的身份,在他人看来注册会计师是

独立的,这种独立称为()。

A经济独立

B思想独立

C实质上独立

D形式上独立

正确答案:D

16.实施审计准则,可以赢得对审计工作信任的利益相关者有()。

A审计人员

B委托审计者

C被审计单位

D社会公众

正确答案:D

17.保证审计监督发挥作用的是审计组织的()。

A权威性

B独立性

C客观性

D合法性

正确答案:A

18.审计人员在进行审计时,首先要审查和评价被审计单位的()。

A内部管理系统

B内部会计系统

C内部控制系统

D内部审计系统

正确答案:C

19.会计师事务所不具有法人资格的组织形式是()。

A独立核算

B注册登记

C自收自支

D合伙

正确答案:D

20.注册会计师认为财务报告内部控制存在一项或多项重大缺陷的,除非审计范围受到限

制,应当对财务报告内部控制发表()。

A保留意见

B无法表示意见

C否定意见

D带强调事项段的无保留意见

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