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内部审计主要职责(精选14篇)

内部审计主要职责篇1

1、建立和完善公司内部控制评价体系,拟定并完善内部审计制度

和流程,制订审计计划;

2、检查各部门业务流程的合理性、有效性;

3、审核公司各项管理制度的合理性以及执行情况;

4、审计公司资金使用情况;

5、督促跟踪审计结论和建议的落实。

内部审计主要职责篇2

(1)小组织的经营战略是否与总部的经营战略一致

(2)代理商的经营是否履约了代理工作,是否有其他业务开展

(3)经营精力是否符合经营约定

(4)经营项目及路线是否匹配总部战略

内部审计主要职责篇3

1、协助制订和健全公司内部审计制度,规范内部审计工作程序,

严密审计工作方法;

2、根据公司整体战略规划,协助编制年度内部审计计划,能够独

立完成审计项目,按规定程序和方法收集、整理审计证据,编制审计

工作底稿,输出内部审计报告;

3、协助公司内部控制体系建立,对其完整性、合理性、合规性及

其实施的有效性进行检查、监督和建议;推动各大业务循环内控的建设

与优化,组织或参与公司内控制度和流程的修改和完善;

4、负责公司审计档案的管理工作;

5、完成领导交办的其他工作。

内部审计主要职责篇4

1、负责供应商动态管理及对外现场审计工作,确保供应商物料供

应符合要求;

2、组织印字包材的审核,发放,收回,存档等管理工作,印字内

容符合上市许可和相关法规的要求;

3、参与技术转移工作,负责供应商模块相关工作

内部审计主要职责篇5

1对集团总部、各分子公司、项目部进行定期和不定期审计;

2、按照集团董事会要求进行相关审计工作;

3、参与拟定并完善审计制度、工作流程、制定公司年度审计计划;

4、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,

按规定保守秘密和保护当事人合法权益;

5、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意

见和建议。

内部审计主要职责篇6

1、负责组织实施审计发展规划及年度审计计划;

2、负责审计项目方案的审核与执行,编制审计审计等;

3、审计监督公司各项业务活动按合法性和合规性进行操作;

4、执行审计后期跟进及监控改善进度,协助完善公司内控制度,

操作流程,提高内部管理水平的控制有效性;

5、协调公司与外部监督、审计部门之间的关系,配合有关外部检

查。

内部审计主要职责篇7

1、协助审查企业各项财务报表,拟订审计计划或方案

2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的

审计工作

3、按照审计程序和审计方案,获得充分的审计证据,为企业运营

提供服务

4、审查财务收支项目、费用开支与报销等工作

5、审查、凭证、账册、报表的真实性以及其填制是否符合企业财

务制度

内部审计主要职责篇8

1.完善、执行财务相关制度。

2.编制会计总帐、分类帐及相关报表。

3.银行票据、现金等财务金融凭证解送和本外币结算。

4.负责产品成本核算、纳税申报。

5.保障运作资金供应和现金流畅顺,有效进行结算管理和应收、

应付账款管理。

6.协调税务、银行等相关机构的关系。

7.配合工商、税务等部门的年检及审计工作。

8.熟悉电子口岸、软件操作、免抵退税申报等相关知识。

9.负责准备退税单据,进行退税业务。

内部审计主要职责篇9

1、负责所分工具体审计项目的实施,确保工作进度和质量。

2、负责审计工作底稿的编制和归档,收集审计证据,确保审计结

论及评价客观、公正。

3、负责审计中发现的问题归类、汇总、分析,并提出合理的审计

建议。

4、负责审计中发现问题的整改跟进并报告。

5、参与内部审计制度的修订。

6、完成审计部长交办的其他工作。

内部审计主要职责篇10

1.按照内部审计计划开展内部审计工作;

2.配合各部门各子分公司开展内部审计工作;

3.按照上级及相关部门要求完成日常事务性工作;

4.完成领导交办的其他工作

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