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供应商管理制度(合集15篇)
供应商管理制度1
1、目的
为了有效的评价和选择合格供应商,优化公司供应结构,完善公
司供应体系,提高供应水平,确保供应商其供货质量、价格、生产交
付能力能持续符合公司要求,并能提供优质的售后服务,以保证公司
正常生产的需要。
2、范围
本制度规定了企业在采购原辅材料、五金配件、机器设备、机械
加工、办公用品、维修、工程、劳务、物流运输时开发供应商;对供
应商的日常管理考核的工作程序、规范。
3、职责
评定小组–供应商资质评定。
采购部-采集供应商的资料和查证合格供应商的日常管理考核;
对供应商的交货能力、价格、售后服务的资质的准确性、真实性负
责。
品环部–参与供应商资质评定、样品验证、供货质量管理及考
核。
4、供应商开发评定
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4.1合格供应商的选定
4.1.1合格供应商必备条件
4.1.1.1必须具备有效的营业执照、税务登记证、注册资金。如
属特种行业,必须具备国家认可的相关资质。如有知识产权注册,应
注明并提供相关材料。
4.1.1.2必须具有国家相关法规要求的生产营业场所;有必需的
行业法规,具有相应的生产、供应交付与服务能力。
4.1.1.3具备符合要求的质量保证和检测能力,并同意缴纳质量
保证金。
4.1.1.4供应商必须以“诚信、质量第一”的原则提供产品及服
务。
4.1.2选择原则
1)采购员在采购物资时应按比质、比价原则。
2)在市场上有一定的知名度,有行业应用经验,可以提供相关
客户使用案例。
3)体系建立前已与公司有往来且绩优的供应商。
4)公司指定承认的供应商。
5)若供应商已取得QS9000/ISO9000第三方质量管理体系认证合
格证书的,则优先考虑。
6)经以下程序规定评审合格的供应商。
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4.2新供应商评价
4.2.1采购业务人员对供应商的生产能力、质量保证体系基本了
解后,填写《供应商基本情况调查表》。
4.2.2对供应原辅材料的供应商,采购业务人员对供应商情况基
本了解后,应组织品环、生产部门人员对供应商进行质量、生产能力
现场评估,现场评审一般由采购部、生产部及品环部人员一起进行。
4.2.3现场评估结束后应组织评审会议,对存在的问题进行总结
并告知供应商以及采取相应的改善措施。
4.2.4现场评估完成后,参与评审的采购、品环、生产等相关人
员应根据供应商的实际情况在《供应商供货能力评价表》上打分并出
具评审意见,对达到合格条件要求的供应商,采购部门将此表及供应
商基本情况调查表、供应商营业执照、税务登记证等其它资料,按照
供应商审批程序上报,经领导批准后列入合格供应商名单。
4.2.5对小五金配件、办公用品新供应商评估时,视具体情况可
以免除现场评估,但必须核对供应商营业执照、税务登记及基本信息
的真实性、有效性。
4.2.6对一次性采购或偶尔采购(同样产品一年采购不超过3
次)的非生产常用的材料或配件设备供应商,视具体情况可以免除供
应商评估,但必须核对供应商营业执照、税务登记及基本信息的真实
性、有效性。且在做采购呈批时,应在呈批表上注明是“一次性采
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购”,且将供应商营业执照、税务登记及其它相关资料附后。
5、质量异常的处理
5.1当发现合格供应商供货质量发生波动时,采购部门应组织品
管和技术部门对供应商进行现场工艺技术验证,分析原因,提出改善
措施。并由双方书面确认。
5.2当发生重大质量事造成损失,应按质保金制度向供应商索
赔。经评审后整改不力、质量仍不稳定的应予以撤销供应资格。
6、供应商日常管理及年度考核
6.1为规范对供应商的管理,采购部应建立合格供应商名录,并
及时更新,在未经公司允许的情况下,采购部门不得向未列入合格供
应商名录里的供应商采购。
6.2为确保供应商的交货质量、
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