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集团授权审批管理规定--第1页

锦纶子集团

授权审批管理制度

目录

集团授权审批管理规定--第1页

集团授权审批管理规定--第2页

第一章总则

第一条为了加强对子集团各项资金支出审批管理,完善内部控制及提高工作效率,根据国

家相关法规和子集团有关制度文件,特制定本制度;

第二条本制度适用于子集团及其下属单位;

第三条总裁及各下属单位总经理对本单位授权审批会计控制制度的健全和有效实施负责;

第四条授权审批内部会计控制的重点主要包括经济业务事项的审批人员和审核人员,以及

批准范围、批准权限、批准程序、承担责任等;

第二章授权审批的基本原则

第五条子集团及其下属单位应当建立授权审批的岗位责任制,明确相关部门和岗位的职责

权限,确保授权审批的不相容岗位相互分离、制约和监督;子集团及其下属单位授权审批

的不相容岗位包括:

1)审批;

2)业务经办;

3)保管;

4)审核与会计记录;

5)稽核;

第六条子集团及其下属单位内部各级管理层必须在授权范围内行使职权和承担责任,经办

人员也必须在授权范围内办理业务;经办人员应当在职责范围内,按照审批人的批准意见

办理业务;对于审批人超越授权范围审批的业务,经办人员有权拒绝办理,并应及时向审

批人的上级授权部门报告;

第七条审批人员只能审批其下级经办的事项;审批人员不得审批或变相审批自己经办的事

项,其经办的经济业务事项,应当由其上级审批;各下属单位总经理为经济业务事项经办

人的,应当由总裁审批;

第八条审批人员和审核人员的设置应遵循如下原则:设置多层审批的,不宜设置审批层次

过多;一般情况下,子集团及其下属单位的审批层次一般不超过四层:

1)子集团总部的审批层次为:部门经理、副总裁、总裁;

2)下属单位的审批层次为:部门经理、主管副总、总经理、子集团副总裁或总裁;

第三章授权审批的范围及权限

第九条审批权限分为审核和审批两类:

1)审批:指有关部门负责人及主管领导对该项开支的合理性和必要性进行批准;

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2)审核:指各级财务人员对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案,审核

经济事项的审批是否符合流程的规定,各级审批人是否符合审批权限,经办人员是

否在授权范围内办理业务;

第十条子集团应当对资金开支等经济事项进行审批处理,并按审批对象的类别界定各审批

人员的审批范围,并按照确定的审批层次确定各审批人员的审批权限;

财务副总一般应对企业发生的所有经济业务事项予以审核,但可以根据审核业务量和相

关专业会计人员的能力,授权给相应的专业会计人员代为审核,并确定各审核人员的审核

权限及审核限额;

第十一条子集团各下属单位对实物资产的验收入库、领用、发出、盘点以及损失处理等

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