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公立医院财务分析分析
报告
文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-
公立医院年度财务分析报告模板
为进一步提升公立医院经济管理水平,客观反映医院的财务状况及营运成
果,为医院管理者和主管部门提供决策支持,根据公立医院财务报告制度暂行办
法、医院会计制度及医院财务制度等相关规定,我们对年月日至年月日医院会
计报表(或者20年度医院财务决算报告)及相关财务会计资料在核对无误后,
进行了财务分析,出具如下财务分析报告:
一、医院基本情况
医院(以下简称医院)是直属医院,是型级等综合医院(或专科医院),始
建于年,注册地址:,注册资本:,现任法定代表人:.医院现有个院区,编制床
位张,总建筑面积平方米.
表1医院基本情况表
增减变动比率%
本期数上期数
项目名称(①②)/②×
①②
100%
科室数
临床科室数
医技科室数
编制人数
平均在职职工人
数
平均年末在编在
职人数
合同制人员人数
年平均离退休人
数
编制床位
平均开放床位
年末实际开放床
位
诊疗人次数
其中:门急
诊人次数
实际开放总床日
数
实际占用总床日
数
出院者占用总床
日
出院人数
截至20年月日,医院设有临床和医技科室个,与上期比较,增加(或减少)个科室,主
要原因是:
截至20年月日,医院平均在职职工人,与上期比较,增加(或减少)人,在编人员人,增
(减)人;合同制人员人,增(减)人;离退休人员人,增(减)人;临时工人,增(减)
人.
截至20年月日,医院编制床位张,与上期比较,增加(或减少)张,原因:;平
均开放床位张,增(减)张;年末实际开放床位张,增(减)张.诊疗人次人次,增(减)
人;实际开放总床日数,增(减);实际占用总床日数,增(减);出院人数人,增(减)
人.
二、财务状况
截至20年月日,医院编报了会计报表(或财务决算报告).医院主要财务状况如下:
(一)预算批复情况.
表2预算批复情况表
本期金额(万上期金额(万增减变动比率%
项目名称元)元)(①②)/②×
①②100%
总收入
总支出
基本支出
项目支出
财政拨款预算
财政基本支
出
人员经
费
公用经
费
财政项目支
出
根据卫生计生委关于批复年预算的通知(文件号),20年医院预算批复情况如下:
1.总体收支预算.医院预算收入万元,预算支出万元,其中:基本支出万元、项目支出
万元.
2.财政拨款预算.医院财政拨款支出预算万元,其中:财政基本支出预算万元(人员
经费万元、公用经费万元)、财政项目支出万元.
3.新增资产配置预算.医院新增资产配置预算万元,
其中:车辆购置辆万元、200万元以上大型设备购置台套万元.
4.政府采购预算.医院政府采购预算万元,其中:基本支出政府采购预算万元,项目支
出政府采购预算万元(包含进口货物预算万元).
5.绩效评价试点项目.本年项目被财政部门确定为绩效评价试点项目.绩效考核目标
主要为:.
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