公立医院财务分析分析报告.pdfVIP

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公立医院财务分析分析

报告

文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

公立医院年度财务分析报告模板

为进一步提升公立医院经济管理水平,客观反映医院的财务状况及营运成

果,为医院管理者和主管部门提供决策支持,根据公立医院财务报告制度暂行办

法、医院会计制度及医院财务制度等相关规定,我们对年月日至年月日医院会

计报表(或者20年度医院财务决算报告)及相关财务会计资料在核对无误后,

进行了财务分析,出具如下财务分析报告:

一、医院基本情况

医院(以下简称医院)是直属医院,是型级等综合医院(或专科医院),始

建于年,注册地址:,注册资本:,现任法定代表人:.医院现有个院区,编制床

位张,总建筑面积平方米.

表1医院基本情况表

增减变动比率%

本期数上期数

项目名称(①②)/②×

①②

100%

科室数

临床科室数

医技科室数

编制人数

平均在职职工人

平均年末在编在

职人数

合同制人员人数

年平均离退休人

编制床位

平均开放床位

年末实际开放床

诊疗人次数

其中:门急

诊人次数

实际开放总床日

实际占用总床日

出院者占用总床

出院人数

截至20年月日,医院设有临床和医技科室个,与上期比较,增加(或减少)个科室,主

要原因是:

截至20年月日,医院平均在职职工人,与上期比较,增加(或减少)人,在编人员人,增

(减)人;合同制人员人,增(减)人;离退休人员人,增(减)人;临时工人,增(减)

人.

截至20年月日,医院编制床位张,与上期比较,增加(或减少)张,原因:;平

均开放床位张,增(减)张;年末实际开放床位张,增(减)张.诊疗人次人次,增(减)

人;实际开放总床日数,增(减);实际占用总床日数,增(减);出院人数人,增(减)

人.

二、财务状况

截至20年月日,医院编报了会计报表(或财务决算报告).医院主要财务状况如下:

(一)预算批复情况.

表2预算批复情况表

本期金额(万上期金额(万增减变动比率%

项目名称元)元)(①②)/②×

①②100%

总收入

总支出

基本支出

项目支出

财政拨款预算

财政基本支

人员经

公用经

财政项目支

根据卫生计生委关于批复年预算的通知(文件号),20年医院预算批复情况如下:

1.总体收支预算.医院预算收入万元,预算支出万元,其中:基本支出万元、项目支出

万元.

2.财政拨款预算.医院财政拨款支出预算万元,其中:财政基本支出预算万元(人员

经费万元、公用经费万元)、财政项目支出万元.

3.新增资产配置预算.医院新增资产配置预算万元,

其中:车辆购置辆万元、200万元以上大型设备购置台套万元.

4.政府采购预算.医院政府采购预算万元,其中:基本支出政府采购预算万元,项目支

出政府采购预算万元(包含进口货物预算万元).

5.绩效评价试点项目.本年项目被财政部门确定为绩效评价试点项目.绩效考核目标

主要为:.

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