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费用报销制度及流程
2.银行转账凭证;
3.公司内部制定的其他有效报销单据。
二)报销单据必须真实、准确、完整,不得虚报、夸大、
重复报销。
三)报销单据应及时报销,原则上不得超过一个月。
四)各项费用报销应按照公司预算科目进行报销,不得跨
科目报销。
第八条差旅费报销制度及流程:
一)差旅费报销应按照公司差旅费预算科目进行报销,不
得跨科目报销。
二)差旅费报销单据必须真实、准确、完整,包括交通费、
住宿费、餐费等,不得虚报、夸大、重复报销。
三)差旅费报销单据应包括出差申请单、交通票据、住宿
票据、餐饮票据等,必须原件报销,不得复印或扫描。
四)差旅费报销应按照以下流程进行:
申请人→行政人事部审核→分管领导确认→财务部审核→
总经理审批→财务付款。
第四章薪酬福利及相关费用报销制度及流程
第九条薪酬福利及相关费用主要包括工资、社保、公积金、
年终奖、福利费等。以下是报销制度及流程:
一)薪酬福利及相关费用应按照公司预算科目进行报销,
不得跨科目报销。
二)薪酬福利及相关费用报销单据必须真实、准确、完整,
包括工资条、社保、公积金等相关单据,不得虚报、夸大、重
复报销。
三)薪酬福利及相关费用报销应按照以下流程进行:
申请人→XXX审核→财务部审核→总经理审批→财务付
款。
第五章税费支出报销制度及流程
第十条税费支出主要包括各项税费支出。以下是报销制度
及流程:
一)税费支出应按照公司预算科目进行报销,不得跨科目
报销。
二)税费支出报销单据必须真实、准确、完整,包括税务
等相关单据,不得虚报、夸大、重复报销。
三)税费支出报销应按照以下流程进行:
申请人→财务部审核→总经理审批→财务付款。
第六章工程相关支出及专项支出报销制度及流程
第十一条工程相关支出及专项支出主要包括工程材料、设
备采购、技术服务费等。以下是报销制度及流程:
一)工程相关支出及专项支出应按照公司预算科目进行报
销,不得跨科目报销。
二)工程相关支出及专项支出报销单据必须真实、准确、
完整,包括采购合同、等相关单据,不得虚报、夸大、重复报
销。
三)工程相关支出及专项支出报销应按照以下流程进行:
申请人→工程部门审核→财务部审核→总经理审批→财务
付款。
2.在出差期间,员工应当妥善保管好出差期间所需的各类
票据,如机票、火车票、住宿等;
3.出差结束后,员工应当及时填写《差旅费报销单》,并
将所需票据粘贴在报销单上;
4.报销单据应当按照规定的审批程序报批,经部门负责人、
分管领导、公司总经理审批签字后,方可到出纳处报销;
5.报销单据金额不得超出预算,特殊情况需公司负责人审
批并执行追加预算程序;
6.不在公司部门上班的员工申请费用报销的,需通过邮件
方式将电子版《费用报销单》发给相关部门领导审核并抄送财
务部,部门领导审核同意并经财务部门确认后将纸质版《费用
报销单》寄到公司本部财务部报账;
7.财务部从收到员工审批手续齐全、票据符合规范的报销
单据起,7个工作日内予以报销;
8.因公出差的员工必须事先填写《出差申请单》,注明出
差随同人员、时间、地点、事由、天数、预计费用,经部门负
责人、分管领导、公司总经理审批签字后方可出差。
出差人员需在回公司后五个工作日内办理报销事宜。填写
《差旅费用报销单》,并附上《出差申请单》、《出差支出明
细表》,执行费用报销流程。共同费用报销需有同行人员签名
确认。
5.住宿费报销时必须提供住宿,要求机打并附住宿清单及
收费标准。实际发生额未达到住宿标准金额的,差额不予补偿,
超出住宿标准的部分由出差人自行承担。
6.报销天数按照交通工具出发时间到返回时间计算。12点
之前出发及12点之后返回按一天计算,反之则按半天计算。
7.出差期间招待客户需要事先按业务招待费管理办法的规
定走流程,同意后方可报销招待费,回来后补办招待申请手续。
8.出差时由对方单位提供餐饮、住宿及交通工具等,将不
再报销相关费用。
9.
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