2024年医院内部审计的工作计划(三篇).pdfVIP

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2024年医院内部审计的工作计划

一、背景

医院内部审计是为了保障医院的财务运作合规、效率和风险管

理,确保医院内部各项工作的合理性和规范性而设立的。本工作计划

旨在规划2024年医院内部审计的工作内容和目标,确保医院内部审计

工作的顺利开展。

二、工作目标

1.提升财务管理效率:通过审计,发现并处理财务管理中的问题

和风险,提升医院财务管理的效率和水平。

2.优化内部控制:加强内部控制的建设,提高医院内部控制的有

效性和适应性。

3.风险管理:发现并评估医院内部存在的风险,提出相应的风险

防范措施,保障医院的安全和稳定发展。

4.合规核查:对医院各项业务活动进行合规性审查,确保医院的

经营活动符合相关法律法规和政策要求。

三、工作内容

1.财务审计

(1)对医院财务收支、资金运营、资产负债等方面进行全面审

计,确保财务信息的准确性和完整性。

(2)对医院财务管理的制度和流程进行审查,提出优化建议,提

升财务管理的效率和规范性。

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(3)对医院重点项目和重要经济活动进行审计,确保资金的使用

合理性和效益性。

2.内部控制审计

(1)对医院内部控制制度进行审查,评估内部控制的有效性和适

应性。

(2)对医院各部门和岗位的内部控制进行抽样检查,发现存在的

问题并提出改进建议。

(3)对医院内部控制培训和宣传工作进行评估,提出相应的改进

意见。

3.风险管理审计

(1)明确医院存在的各类风险,并进行风险评估。

(2)对医院的风险预警机制进行审查,评估其的有效性和及时

性。

(3)提出风险防范措施和改进意见,确保医院风险的可控性和防

范能力。

4.合规核查

(1)对医院的各项业务活动进行合规性审查,发现潜在的违规问

题。

(2)对医院的合规制度和流程进行评估,提出相应的改进建议。

(3)建立医院合规宣传和培训机制,提升医务人员的合规意识和

能力。

第2页共12页

四、工作步骤

1.制定年度审计计划:根据医院的经营特点和重点工作,制定

2024年的审计计划,包括审计对象、时间安排、审计范围等。

2.实施审计工作:按照审计计划,组织内部审计人员进行具体的

审计工作,包括数据收集、现场调查、文件审阅等。

3.编写审计报告:根据审计工作的结果,编制审计报告,包括审

计问题的发现、问题的原因和解决方案等。

4.提出改进意见:根据审计报告的内容,提出相应的改进意见,

包括财务管理、内部控制、风险管理和合规核查等方面的改进建议。

5.跟踪整改:对审计报告的改进意见进行跟踪,确保相关问题得

到及时整改和解决。

五、工作保障

1.人员培训:加强内部审计人员的业务培训和知识更新,提升其

审计能力和水平。

2.技术支持:引入先进的审计软件和工具,提高审计工作的效率

和准确性。

3.合理配备资源:确保内部审计工作有足够的资源支持,包括审

计人员和审计设备等。

4.信息共享与沟通:加强内外部信息的交流和共享,提高审计工

作的有效性和全面性。

六、工作评估

第3页共12页

1.审计工作的结果将进行定期评估和总结,反馈给相关部门和管

理人员,以便及时改进和提高工作。

2.审计报告的实施情况将进行监督和跟踪,确保相关问题得到及

时整改和解决。

3.针对医院内部审计工作的问题和意见,及时进行反馈,提高工

作的质量和水平。

七、工作周期

本工作计划覆盖2024年全年,根据具体的工作进展和需要,可以

适时调整工作计划。

八、工作总结

2024年内部审计工作结束后,将对全年的工作进行总结,总结内

部审计的成果和经验,提出改进意见和建议,为下一年的审计工作提

供参考。同时,对医院的财务管理、内部控制、风险管理和合规核查

等方面的改进工作进行总结,以便进一

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