审计报告真实范文多篇.pdf

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审计报告真实范文多篇

2021审计报告真实范文一篇

时光过得飞快,20_年公司的工作已经结束了,可以说,在20_年的

工作中,我们全公司的工作人员都高效的完成了自己要做好的工作。我们

的公司财务审计部门的工作当然也是在发展中,高效的完成了公司安排给

我们的公司,相信我们一定能够做好,这些都是我们得来的不断的发展的

成果,相信我们一定能够做好!我部就财务、审计方面的工作作出总结如

下:

一、增强财务服务意识

我们一如既往地按科学、严格、规范、透明、效益“”的原则,加强财

务管理,优化资源配置,提高资金使用效益,把为集团公司的各项工作服

好务作为我部的一项重要工作。为了适应新形势下的发展,财务审计部建

立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变,要求

公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据财务制度,结合集团公

司的实际情况,组织汇编了集团的财务制度。

二、预算管理得到稳步推进

根据各分、子公司_年及明细账详细分析了收入、成本与期间费用的

执行情况,按科目进行了分类统计,为各分、子公司的全面预算奠定基

础;预算方案根据各分、子公司反馈回来的意见适当调整后,经总经理审

议通过后形成正式文件下发至各分、子公司,使各单位对本公司的预算有

一个全面的了解,增强了预算的透明度;我们注重了预算执行中存在的问

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题和有关情况,不定期的向预算委员会反馈情况,对于超预算等问题严格

审批程序,对申请调整的事项,需经过专门的论证分析后,按规定的程序

批准后执行。一年以来,预算的总体执行情况良好,各分、子公司的预算

观念也较以前有大大的提高和增强,为做好全面预算工作积累了经验。

三、对财务审计部工作的提出要求

继续巩固推行财务管理模块,加强财务人员的管理意识和责任心,充

分发挥财务管理的职能作用。在全面实施信息化管理的同时,要求我们财

务人员要利用更多的时间和精力参与企业管理,每周必须下各核算的公司

了解业务运行情况,发挥主观能动性,多为经营者提供有参考价值的信息

和建议,这一要求作为目标考核的主要指标来考核。全员树立财务管理是

企业管理的核心思想,增强危机感、紧迫感和责任感,加强学习,努力提

高自身素质,适应新形势下财务工作的要求。

加强内部审计工作力度,发挥专项审计工作的作用,从而降低经营风

险。随着集团公司快速发展,企业的资产越来越大,效益和权益的积累也

越来越多,内控也越来越重要。作为会计不能只抓核算,更重要在管理,

内部管理失控,就会造成企业资产浪费,严格遵守国家和集团的规章制

度,确保国有资产的保值和不流失;通过加强内部管理,降低成本费用,

提高资产运行质量,从资产监管中要效益,实现集团式、集约化发展。

四、财务的审计、监督岗位

我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能,今年面向社会招聘

了四位从事财务工作多年,经验丰富的财务人员,充实加强财务的审计、

审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴,要求尽快

修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核办法,为提高财务工作的质量

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和效率打下坚实的基础。

明年,我司股本结构将发生较大的变化,公司财务管理制度也将随时

作出相应的调整,在成本管理、资金预算、费用管理等也将遇见许多新的

要求和新的矛盾,财务审计部将在公司领导的正确领导下,充分发挥全部

员工的主观能动性,不断转变工作作风,调整工作思路,根据实际,开创

工作,为公司财务管理服好务。

2021审计报告真实范文二篇

_年,审计处在学校党委和行政的领导下,按照省教育纪工委有关审

计工作要求和学校年度审计工作计划,紧紧围绕学校中心工作,进取履行

审计职能,较好地发挥了监督和服务作用,全年共完成审计项目79项,

其中处级领导干部经济职责审计2项,财务收支审计2项,审计调查1

项,专项审计3项,基建、修缮工程审计71项,审计金额1.19亿元。

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