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ERP系统管理制度

ERP系统管理制度

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第一章总则

第一条:为规范公司企业资源规划(以下简称ERP)

系统的管理,有效实施信息化,特制定本制度。

第二条:ERP系统是建立在信息技术基础上,以系统化

的管理思想,为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平

台。它将企业内部所有资源整合在一起,对采购、生产、成本、

库存、销售、财务、质量进行规划,从而达到最佳资源组合,

取得最佳效益。

第三条:ERP系统各岗位人员的职责管理除公司有特殊

规定外,皆按本制度执行。第四条:ERP系统各岗位的考核

将以本制度为依据,纳入公司考核体系。

第五条:信管部,作为ERP系统的管理部门,负责协调

各项关系,为项目的实施提供资源保障。各部门负责人对本部

门数据录入的准确性和及时性负责,和信管部一起,对整个

ERP项目实施负总责。

第二章内容

第一条:我公司ERP系统分为采购、销售、应收应

付、存货系统、生产管理、受托加工、委托加工、质

量管理、成本管理及集成帐务、固定资产等模块。

第二条:信管部结合各部门情形制定出各模块操作规范并

说明各模块主要业务流程、各流程操作步骤和方法、以及操作

注意事项和常见问题解答,用于各岗亭操作参考和培训新进员

工,并在使用过程中使系统不断趋向美满。

第三条:操作人员在操作过程中如遇到问题应先查询操作

手册(软件帮助——在软件使用界面按F1键),如不能解决,

应及时通知信管部人员解决。

第四条:信管部负责解决操感化户提出的与系统有关的一

切问题并将问题、需求分门别类的收集、归档、统计、分析,

建立起可行的知识系统。

第五条:ERP系统是一项管理的系统工程,具有高度上

下级的关联性,ERP系统各岗位人员都既是上层数据的使用

者又是下层数据的提供者。对上层数据,如发现错误必须向相

关人员报告并暂停与此有关的工作,并跟踪问题解决情况,直

至数据正确;同时做好自己这部分数据,为下层操作人员提供

服务,解答下层数据使用者提出的质疑,确保数据正确。第六

条:ERP系统各岗位人员应保管好自己的帐号及密码,不得

将自己的帐号及密码透露给他人使用。

1

第七条:ERP系统操作人员离开工作岗位时,必须及时

退出系统,避免占用系统模块端口。第八条:各岗位操作人员

都必须按自己所属岗位执行ERP相关操作,制单人员与审核

人员要求不能为同一人。

一)制单人员管理规定:

1、制单人员应在指定的时间认真、实时编制单据,编制

过程中要细心,并对自己所编制单据进行自检,保证单据的准

确性和及时性;

2、制单人员权限发生变动时,申请人填写《ERP用户权

限申请表》,交总经理及公司领导审批后,信管部的管理员在

ERP系统中进行更改。

二)审核人员管理规定:

l、考核人员严厉按《ERP制单义务及工时统计、搜检内

容》对制单人员所编单据进行及时考核,并对自己的考核工作

负责,如发现制单人员数据录入毛病,应及时调整毛病数据,

避免毛病数据影响到下游工作部门。

2、审核人员权限发生变动时,申请人填写《ERP用户权

限申请表》,交总经理及公司领导审批后,信管部的管理员在

ERP系统中进行更改。

第九条:手工单据管理要求:

1、手工单允许使用的情形;

1)当打印机出现故障、停电、网络不通或打印模板失足

导致不能正常打印领料单、采购收货单、进仓单时,应及时告

诉信管部,由信管部确认修复所需时间,如当时不能解决可先

使用手工单据,但单据上需要信管部人员签字确认。同时信管

部应在两小时内解决非硬件性故障并告诉打印人员进行打印,

将手工单据附于手工单后,并在打印单据上填写相应的手工单

据号。

2)非正常工作时间因设备出现紧急维修所产生的采购,

应电话请示公司总司理,经批准后,方可先由相关人员手工记

录其采购、入库及领用过程,并12小时内告诉相关部门核实

情形,经确认后在ERP系统中补录单据并打印,同时将手工

单据与打印单据逐一对应并在打印单据

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