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公司基本规章制度(5篇)

公司基本规章制度(精选5篇)

在发展不断提速的社会中,制度起到的作用越来越大,制度是一种要求大家共

同遵守的规章或准则。大家知道制度的格式吗下面是小编精心整理的劳动保障

规章制度,下面是由小编给大家带来的公司基本规章制度大全5篇,让我们一起

来看看!

公司基本规章制度(精选篇1)

一、会计岗位职责

1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行记账、算

账、报账,规定,严格财经纪律,做到手续完备、内容真实、数据准确、账目

清晰。

2、负责编制公司年度财务计划;编制月、季、年度会计报表。

3、负责会计核算,按时申报各项税费。

4、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。

二、出纳岗位职责

1、负责现金及银行转账票据的收付,不得积压,按时将现金送存银行。

2、严格遵守现金管理制度,库存现金按规定限额执行,不得挪用、不得以白

条抵库、不得坐支营业款。

3、根据收、付款凭证,按款项的审核批准制度办理收付。

4、开据支票,办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续,不符合规

定者予以退回。

5、根据收、付款凭证登记银行存款、现金出纳日记账,保证账款相符。

6、负责保管未签发的支票,支票本及已签发的支票存根联。

7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。

8、结合公司的业务实际情况,每月汇总收付款凭证并将凭证交会计记账。

9、每月3日前,将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对,编制银行余

额调节表。

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10、每月底将银行存款余额、营业收入及本月、本年累计额报告总经理及法

人代表。

11、妥善保管保险柜钥匙,密码不得泄露及外传。

12、完成上级领导交办的其他工作。

三、固定资产的管理规定

1、购置固定资产,必须有经批准的购置计划;购置时,经领导批准,可借用

限额支票在计划范围内使用。

2、购置的固定资产报销时按财务制度审批程序进行。

3、公司的固定资产及低值易耗等财产,包括机器设备、车辆、家具、电器、

其他设备等,其财务管理和计提折旧,由财务室负责公司的资产管理和各项财

产的登记、核对、抽查与调拨。

4、每年年终必须进行一次固定资产盘点及低值易耗等财产,做到实物和账表

记录相符,核算资料准确。对固定资产遗失、损坏的,要查明原因,明确责

任,做出适当处理。

四、印章使用的管理

1、公司印章包括公章、财务专用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管

理部指定专人负责保管,财务专用章、法人代表章、合同章由财务室专人负责

保管。

2、保管人员必须坚守职责,未经领导批准,不得将印章带出办公室,不得私

用,不得委托他人代管

3、保持印章使用的严肃性。各类印章只限使用在正式公文、函件上,严禁在

空白介绍信上盖章。印章使用必须做到用章登记。

五、公司员工差旅费的规定

1、职工因公出差,按财政部有关文件规定,一律乘座火车,可购硬卧车票。

如因特殊情况需乘飞机者,必须报总经理批准方可乘座,否则不予报销。若需

乘船可购四等舱船票。

2、在途补助。乘座火车和轮船每人每天按20元补贴,乘座长途汽车6小时

及以上的,可按在途标准补贴20元。

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3、员工每人每天按80元标准住宿,出差住宿按天数计算;副总经理以上实报

实销,所住宾馆不得超过三星级。

4、住勤伙食补贴,每人每天20元标准。

5、市内交通补贴,每人每天10元标准。

6、公差人员报销差旅费,必须在回公司五天内办理报销手续、缴还预借差旅

费,否则作为挪用公款处理。

六、物资采购规定

1、各部门根据每年物资的消耗率、损耗率进行预测,于每年十二月中旬编制

采购计划和预算,报财务室审核。

2、计划外采购或临时增加的项目,也要制定计划或报财务室审核。

3、财务室对各部门采购计划和预算进行审核,经审核的计划交行政部门监督

实施。

4、采购价值在500元以上的物品要有2人以上共同办理;大宗用品或长期需

用的物资,必须向3家以上供应商摸底询价,并签定供货协议。

5、计划外和临时少量急需品,需经总经理批准后,方可采购。

6、采购人员采购物资付款,价值在500元以上的,使用转

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