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固定资产盘点管理制度
固定资产盘点制度
第一条目的
为确保固定资产盘点的正确性,盘点事务处理有所遵循,并
加强管理人员的责任,以达到固定资产管理的目的,特制定本办
法。
第二条盘点范围及内容
盘点范围包括宝明集团各子公司及各部门(以下均以部门为
单位)等。
价值在300元以上的列入盘点,盘点类型主要是办公用家
具,如桌椅、沙发、茶几、文件柜等(低值易耗品不列入盘点范
围);办公用电器,如打印机、空调、冰箱、电视机等(电脑和
生产运营设备不列入盘点范围)。
盘点内容包括核实资产数量、型号(面积)、单价、价值;
核查资产质量,损毁情况。
第三条盘点方式
(一)年中、年终盘点
2
(一)
3
(二)
4
(三)对于盘点情况及在盘点中发现的问题,实物管理部门
应尽快查明具体原因,写好备注。
(四)初盘完毕,盘点人应将《固定资产盘点表》汇总,由
盘点人和主盘人(即各子公司负责人或部门负责人)签名确
认后,一份由实物管理部门自存,一份送综合管理部门复核
(五)综合管理部门指派复盘人,会同会点人进行复核,有
误的进行更正,复核后的《固定资产盘点表》,由复盘人和
会点人签字确认,交综合管理部备考并核算盘盈盘亏。
(六)《固定资产盘点表》存在盘盈盘亏及其他异常问题,
交由实物管理部门查明具体原因,并报综合管理部部长裁决,
最后将《固定资产盘点表》和异常问题处理决定一并留存备
考。
第六条不定期抽点
(一)由公司视实际需要,随时指派人员抽点。
(二)盘点日期,以不预先通知使用部门为原则。
(三)盘点前应由综合管理部会同财务部拿上期盘点表,再行盘
点。
(四)不定期抽点,应填列《固定资产盘点表》。
第七条注意事项
5
(一)认真清查本部门所有资产,并与本部门帐面资产进行核对,
按填制要求填报本部门《固定资产盘点表》。
(二)若本部门清盘资产与本部门帐面资产一致无误,即按帐面资
产的相关信息,填写《固定资产盘点表》
(三)若本部门清盘资产中出现,实际资产多出账面资产的,多出
资产无需在《固定资产盘点表》上填“编号”项,只需注明资产
名称、型号、数量、地点、使用状况、等信息,并在备注栏内标
明原因。
(三)若本部门清盘资产中出现,实际资产无账面所列的资产,请
在“实盘数量”栏内填0,并在备注栏内标明原因。
第八条本办法由综合管理部负责解释,并自下发之日起实施。
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