成本部管理办法及流程文档.doc

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成本部审计审核的管理办法及流程

一、总则

为规范审计预算部的工作程序,提高预算审计工作的效果与效率,特制定成本预算预算部管理办法及流程。

适用范围:本办法适用于集团公司及集团公司业务主管部门、子公司所有需经审计预算部审核的工程类劳务分包、专业工程分包的预(结)算、招标文件、合同的审核,以定额为基础或非定额核算办法的内单预算结算的审核,材料价格、工程付款的审核及公司领导交办的其它审核审计工作等。

二、施工图预算及结算审计审核流程

(一)施工图预算及结算审核送审条件

1.送审单位任务单及相关合同;

2.施

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