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计量器具不定期自查制度
第一章总则
为加强对计量器具的管理,确保计量器具的准确性和可靠性,维护企业的合法权益,依据国家相关法规及行业标准,特制定本制度。计量器具的准确性直接影响到生产质量和经济效益,因此实施不定期自查制度具有重要意义。本制度适用于本公司所有计量器具的管理与使用。
第二章制度目标
1.确保准确性:通过不定期自查,及时发现和纠正计量器具的偏差,确保其在使用过程中的准确性。
2.提升管理水平:规范计量器具管理流程,提高管理人员的责任意识和服务意识。
3.降低风险:减少因计量误差导致的损失,保护公司的经济利益。
4.遵循法规:确保所有计量器具的管理符合国家和行业的相关法规及标准。
第三章适用范围
本制度适用于公司内部所有使用的计量器具,包括但不限于:
-电子秤
-温度计
-压力计
-流量计
-其他各类计量设备
第四章管理规范
4.1责任分工
-计量管理部门:负责制定计量器具的管理计划,组织不定期自查工作,记录自查结果,并提出改进建议。
-各使用部门:负责本部门计量器具的日常管理和使用,配合计量管理部门进行自查工作。
-质量管理部门:对不定期自查结果进行审核,确保数据的准确性和可靠性。
4.2计量器具的选用与管理
1.所有计量器具必须符合国家标准,定期接受检定和校准。
2.使用部门应建立计量器具台账,记录器具的购置、使用、检定和维修情况。
3.计量器具应妥善保管,避免人为损坏和环境因素影响其性能。
第五章操作流程
5.1自查计划制定
1.制定时间表:每季度初,计量管理部门应根据使用频率和重要性,制定不定期自查计划。
2.通知各部门:将自查计划发送至各使用部门,明确自查的时间、内容及要求。
5.2自查实施
1.自查内容:
-检查计量器具是否在有效检定期内。
-检查计量器具的外观、功能和使用状态。
-记录自查过程中发现的问题及整改建议。
2.自查记录:各使用部门需填写自查记录表,详细记录自查结果,包括计量器具的编号、名称、状态、发现的问题和整改措施。
5.3整改措施
1.对于发现的问题,各使用部门需制定整改方案,并在规定时间内完成整改。
2.整改完成后,需再次进行检查,并更新自查记录。
第六章监督机制
6.1监督检查
1.计量管理部门应定期对各部门的自查工作进行抽查,确保自查工作的真实性和有效性。
2.对于自查中发现问题较多的部门,计量管理部门应给予重点指导和整改。
6.2反馈机制
1.各部门在自查后需将自查记录提交至计量管理部门,便于汇总和分析。
2.计量管理部门应定期整理自查数据,形成报告,并向管理层反馈。
6.3奖惩措施
1.对于自查工作认真、整改及时的部门,给予表扬和奖励。
2.对于未按要求进行自查或整改不力的部门,给予相应的通报和处罚。
第七章附则
1.本制度由计量管理部门负责解释,自发布之日起实施。
第八章结语
通过实施计量器具不定期自查制度,能够有效提高公司计量器具的管理水平,确保其准确性和可靠性。同时,增强员工的责任意识,促进各部门之间的协作,为公司的持续发展提供坚实的保障。希望各部门积极配合,共同努力,使本制度真正落到实处。
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