财务工作自查报告(15篇).pdf

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财务工作自查报告(15篇)--第1页

财务工作自查报告(15篇)

财务工作自查报告1

发放镇财税所:

根据你所8月26日发放的“关于组织开展全区开展会计信息质量检查工作

通知”精神,从8月底起,结合本单位的实际情况,对本单位会计基础工作情况

进行了认真的自查,现就自查情况报告如下:

一、财务收支情况在财务工作过程中,本单位严格按照《会计法》的规定,

依法设置会计账簿,并保证其真实完整,根据本单位实际发生的业务事项进行会

计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关

财务法规,所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算,

依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算,确保数据真实、有效。在安排支

出时,分轻重缓急,保证常规和重点支出需要,既体现实际工作需要,又考虑财

力可能,根据医院各项工作任务,在财力可能的情况下,有保有压,确保重点,

统筹安排,合理支出。

二、单位内部控制制度建立和执行情况根据本院工作实际,在建立并实施内

部监督和控制制度过程中,制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同

时,相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度,有效地实施了内部监督和控

制,保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全,加强了对本单位财

产物资的监督和管理,杜绝了各种漏洞的发生,达到了以下三点要求:

1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限,使其相互分离、相

互制约,以明确责任,防止舞弊,各项业务事项得以有序进行。

2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任,规范了各项资金的使

用,提高了资金使用效益。

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3、明确经费支出的范围和开支标准,采取各种有效措施控制经费开支,杜

绝了浪费现象的发生。

三、固定资产管理和使用情况为了加强固定资产管理和使用,在固定资产购

置时,严格按照政府采购程序进行采购,并根据有关规定,建立了账簿、款项和

实物核查制度,通过建立健全制度,会计人员对各项财物、款项的增减变动和结

存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财

物、款项的结存数同实存数一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证,原始凭证

的核对,保证账账相符。无固定资产不入账,公物私用及其他违规问题。

四、存在问题通过自查,我院在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足,

在实施内部监督制度和内部控制制度时,还未能完全达到《会计法》所规定的要

求,预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要进一步完善

这方面的制度,实行更有力的措施,力求将这方面的工作做得更好。五、今后工

作努力的方向及措施(一)加强财务管理力度。严格管理是做好财务工作的重要

保障,今后的工作中我镇一定要加强财务管理力度,严格执行各项管理制度,从

而进一步提高工作质量,完善财务管理制度,规范财务管理行为。(二)提高财

务人员素质。不断提高财务工作水平,继续通过培训和业务交流等多种方式提升

财务人员的业务能力和知识水平,使之适应财务管理工作的要求。

财务工作自查报告2

我调任到学校财务部出纳,在财务部业务种类繁多的地方,我的职责是现金

收支,现金日记账的登记和账务核对,手写支票,工资及奖金的核对和发放。回

顾这一年以来的工作,我虚心学习新的专业知识,积极配合同事之间的工作,努

力适应新的工作岗位,以最快的速度和的状态进入自己的工作状态。

首先,在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。

在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的

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