顺义疾控开展内审情况介绍课件.pptxVIP

  1. 1、本文档共21页,可阅读全部内容。
  2. 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多

顺义疾控开展内审情况介绍

?内审工作介绍?顺义疾控内审现状?顺义疾控内审案例分析?内审问题与改进建议?结论目录contents

CATALOGUE内审工作介绍

内审的定义和目的定义目的

内审的重要性和意义增强内部控制提高运营效率促进组织治理确保合规性

内审的流程和标准流程内审通常包括审计计划的制定、审计通知的发布、审计程序的执行、审计报告的编制和审计结果的跟踪等步骤。标准内审应遵循国际内部审计专业实务框架(IIA)和适用的法律、法规和内部政策,确保审计的独立性、客观性和公正性。

CATALOGUE顺义疾控内审现状

顺义疾控内审的组织架构010203内部审计部门分支机构审计小组兼职审计员

顺义疾控内审的制度建设内部审计章程审计规范和标准审计档案管理制定详细的内部审计章程,明确内部审计的职责、权利、工作程序和要求等,为内部审计工作提供制度保障。制定内部审计规范和标准,统一内部审计工作方法和标准,提高审计工作的规范性和准确性。建立审计档案管理规定,对审计档案的收集、整理、保管、利用等环节进行规范,确保审计档案的安全和完整。

顺义疾控内审的执行情况定期审计不定期审计整改与跟踪

CATALOGUE顺义疾控内审案例分析

案例一:某传染病防控项目审计案例审计背景审计过程审计结果

案例二:某实验室管理审计案例审计背景审计过程审计结果

案例三:某公共卫生服务项目审计案例要点一要点二要点三审计背景审计过程审计结果某公共卫生服务项目是顺义区的一项重要民生工程,为了确保项目的实施效果,进行了内部审计。审计组对该项目的实施过程和效果进行了全面的评估,包括项目立项、预算编制、资金使用、服务效果等方面。审计发现该项目在服务效果方面存在一些不足,如部分服务内容未达到预期效果、服务对象反馈不佳等。针对这些问题,审计组提出了改进建议,并要求相关责任部门进行整改,提高服务质量和效果。

CATALOGUE内审问题与改进建议

内审存在的问题和不足审计流程不规范技术手段落后。人员素质参差不齐沟通协作不畅

对内审工作的改进建议和展望0102加强流程规范提升人员素质制定详细的审计流程规范,确保每一步都符合标准。定期开展培训,提高审计人员专业水平。引入先进技术强化沟通协作采用现代化审计工具和手段,提高审计效率和质量。建立有效的沟通机制,促进部门间协作。0304

CATALOGUE结论

内审工作对顺义疾控的意义和价值确保质量管理体系的有效性1提升疾控工作的规范性23促进疾控工作的持续改进

内审工作的未来发展方向和趋势强化风险管理意识信息化技术的应用强化内审人员的专业素质

THANKS感谢观看

文档评论(0)

191****7545 + 关注
官方认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

认证主体成都鑫然未来科技文化有限公司
IP属地四川
统一社会信用代码/组织机构代码
91510100MADN3REHXH

1亿VIP精品文档

相关文档