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医疗销售公司规章制度

医疗销售公司规章制度【篇1】

一、对实行库存上下限管理的品种,品种负责人不仅保证所负责的品种上下

限满足需要,还要考核在库时间。采购部必须与销售部门密切配合,按《滞销商

品管理办法》控制品种在库库存。

二、对系统内无资料的新品按《新品采购申请表》报送,必须按表上要求注

明标准通用名、规格、产地、数量等;缺项的,采购负责人可退回。申请通过后

质管部留档,并将基础资料录入到业务软件中。

三、除常用品种日常备货范围内,销售部门一次性大宗采购计划,即大输液

在100件以上、小针剂(含水针及粉针)与外用口服制剂在10件以上、或一次性

采购货物价值在10万元以上,必须填写《大宗商品采购计划》,经需货部门经

理在采购计划上签字确认并承诺销售时间,由运营管理部、常务副总或总经理批

准后方可办理后续手续。

四、对常用品种需要采购的,由销售内勤在两个小时内通过业务系统将采购

计划登记报送给品种负责人,品种负责人在四个小时内提取采购计划登记并下采

购订单。

五、亏损采购及未能采购到的品种,品种负责人必须事先向需货部门内勤说

明,由需货部门决定是否采购,上述工作完成以一个工作日为限。

六、采购数量超过上月销售数量的及现金采购的计划,需销售部负责人、运

营部负责人通过业务软件审核后,品种负责人方可下采购订单。

七、采购计划经确认后,在本地采购的,必须在48小时内到位,需要省外

采购的,要求9天内到货,采购部全程负责,需要预付款的,从付款之日起计算。

预付款采购,如果到货数量不足付款数量的,视为采购不到位。

八、急需商品请计划报送人特别说明,在本地有货情况下,在24小时内完

成采购和配送。

九、与供应商交易达成后,品种负责人在业务软件中做采购订单。到货后一

个月内增值税专用发票必须到位。

十、各品种负责人应按公司规定的格式建立自己的采购台账。

十一、供应商提出对账时,由品种负责人向财务人员预约,除每月前后五天,

三天内财务人员应安排对账,对账周期不得超过三天,对账后双方确认对账函。

十二、库存商品中同品种不能超过三个生产企业,特殊情况必须由需货部门

按新品采购流程执行。

十三、配合质量管理部门,按照GSP要求索取合格的供货商资料。

十四、向供应商办理付款时需符合《合同管理制度》之规定。

十五、签订采购合同,包括以下最有利的条件(质量、包装、品牌、折扣、

价格、进货奖励、广告赞助、促销办法、订货办法、订货数量、交货期限、付款

方式及送货地点等)。经运营部审核后方可签订。

医疗销售公司规章制度【篇2】

一、每月跟踪管理重点客户和新开发客户的销售进展及售后服务的维护。

二、每月组织、参与专业产品知识及销售技巧培训。

三、签回联:销售人员应当及时将签回联交给部门内勤,由内勤在每月月底

进行整理,于次月1—2日交到财务部,由财务部统一进行保管。

四、各销售员应按公司规定的格式建立自己的销售台账,每月10号前与财

务部相应分管人员对账。

五、销售员对客户与公司间的往来帐要做到每月对帐,医院部,快批部每半

年收回经双方确认的对账函,器械部每一年收回经双方确认的对账函,账账不符

时配合财务人员和客户直接对帐。

六、分析销售员的`月报表并做出指导性批示,在月销售分析会的两天前做

出部门分析表上报主管上级。

七、每月跟踪分析辖区销售员和自己的任务完成进展并讨论制定下一步措施

方案。

八、每天填写销售日志,明确年、季度、月、周的工作计划、销售任务、销

售回款任务等。

九、内勤建立客户档案,并报部门负责人。

十、分析销售员的月报表并做出指导性批示,在月销售分析会的两天前做出

部门分析表上报主管上级。

十一、每月跟踪分析辖区销售员和自己的任务完成进展并讨论制定下一步措

施方案。

医疗销售公司规章制度【篇3】

一、对于本地采购,货物采购完毕后,由司机配合采购员安排送到仓库,验

收员在半个工作日内按GSP规范完成验收。对于外地采购,货物到达本地后,由

采购内勤电话通知司机在半个工作日内提货并检查包装是否完整,送至仓库进行

验收入库,验收员在接到货物后半个工作日内按GSP规范完成验收。五十个品规

以上的复杂来货按上述流程,但验收入库与系统录入工作时间可以视品规数计算

延长。

二、验收员根据预到货日

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