财务管理办法制度.pdfVIP

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财务管理办法

第一条、财务部在财务管理工作中的主要职责:

财务部在分管常务副总经理的直接领导下,具体组织实施公司的财务管理工

作,主要具体职责:

1.贯彻执行国家有关财务管理政策、制度,组织公司财务人员进行财务管理

知识,会计核算知识以及相关专业业务知识的学习,提高财务人员业务水平和操

作技能;

2.拟订公司的《财务管理办法》、《会计核算办法》以及应由财务部拟定的管

理制度,经公司审批后负责组织实施;

3.根据公司年度经营目标,编制月份、年度财务收支预算,经分管常务副总

经理和副总经理审查并报总经理批准后,组织实施;

4.根据批准后的财务收支预算,协助公司领导做好资金使用管理工作;

5.负责公司的经营成本、费用的控制和建设项目建造成本控制以及公司的专

项资金管理与监督;

6.负责公司的会计核算和日常财务收支管理,定期编制财务会计报告(年度

为财务决算),及时、准确、真实、完整地反映公司的财务状况和经营成果;

7.负责公司的资产管理;定期参与物资管理部门对存货的盘点,使存货存量

与财务帐面数字相符;

8.负责公司的借款合同、担保合同、资产抵押合同、资产租赁合同、对外财

务承诺文件等的拟订、审查和管理。参与其他重要经济合同或协议的拟定与谈判,

加强经济合同订立、履行的监督;

9.根据国家的税收管理法规和政策,正确计税,依法纳税;

10.编写财务分析和财务评估报告。定期或不定期地对公司财务状况和经营

成果进行综合分析和专题分析;

11.完成公司领导交办的其它事项。

第二条保守公司商业秘密

凡了解公司财务会计信息的人员,应严守公司的商业秘密,不得私自对外披

露,因涉密导致对公司声誉和利益造成危害的将按有关规定处罚。

第三条财务管理的基础工作

一、原始记录是公司进行经济核算的原始资料和重要依据,加强对原始记

录的管理是公司搞好财务管理的基础和前提。

二、原始凭证分为外来原始凭证和内部自制原始凭证,一切原始凭证都必须

内容真实、日期吻合、数字吻合、字迹清楚。

三、原始凭证的基本要求

1.原始凭证的内容必须具备:凭证名称、填制日期、填制单位名称或个人姓

名;经办人员签名和签单;接受凭证单位名称;经营业务内容、数量、单位和金

额。

2.从外单位取得的原始凭证,必须盖有填制单位的公章或财务专用章;从个

人取得的原始凭证,必须有填制人员的签名或者盖章;对外开出的原始凭证也应

加盖相关单位印章或财务专用章。

3.原始凭证的大小写金额必须相符,购买实物种类较多,但发票只有总金额

的应附有购买实物清单,并在清单上加盖印章或签名。

4.内部自制原始凭证应按业务归口管理设置的表格格式进行填制。

四、建立健全各种原始记录

1、各种资料归类管理:

公司在经营活动中的原始记录主要包括:物资检验入库单、出库领用单及耗

用单、让售及与建设单位等之间的调拔结算单、退库单;机械设备运转记录,维

修保养记录,机械使用签认单以及向其他单位供电、供水等签认单;临时雇用人

员签认单、工资发放情况表、奖金分配表以及各种补贴、津贴发放表;工程价款

结算单、劳务队伍工程价款结算单;新增工程项目单位估价表;和各种经济合同、

文件等。

2、对原始记录的管理:一是规范公司填制的原始记录的格式、内容、填制

方法,二是做到填制内容完整、准确、真实、清晰;三是按规定程序及时进行传

递、汇集、反馈、审核。

第三条建立健全价款结算制度

一、财务部依据公司有关部门审批的工程价款等结算文件,经审核无误后办

理价款结算手续。

二、财务部依据公司有关部门审批的机电设备、建筑材料采购价款结算表,

经审核无误后办理价款结算手续。

三、财务部根据公司有关部门提供的物资采购票据和验收单据,商品混凝土

派送单,办理价款结算手续。

四、财务部依据公司(项目部)有关部门办理的内部劳务队伍工程价款结算

单,经审核无误后办理价款结算手续。

第四条公司(项目部)职能部门应编制的资金计划内容

1.员工工资和各种材料、设备租赁、商品混凝土、主材用款计划;

2.办公用品、家具器具购置、清洁用品用具、通讯工具器材,劳保用品和其

他物品购置用款计划;

4.业务接待招待费用款;

7.房租、非生产用水电、网费用结算等用款

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