2024年内部审计工作总结汇报_内部审计工作总结报告 .pdfVIP

2024年内部审计工作总结汇报_内部审计工作总结报告 .pdf

  1. 1、本文档共8页,可阅读全部内容。
  2. 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多

2024年内部审计工作总结汇报_内部审计工作总结报告--第1页

2024年内部审计工作总结汇报_内部审计工作总结报告

全文共四篇示例,供读者参考

第一篇示例:

2014年内部审计工作总结报告

亲爱的领导、各位同事:

时光荏苒,一年又逝。在过去的一年中,我们内部审计部门在公司发展的脉络下,积

极履行职责,认真开展内部审计工作。在公司领导的正确领导下,全体审计人员勤奋工作,

团结协作,圆满完成了各项任务。现将2014年内部审计工作情况做一总结,以飨上级领

导及全体同事。

一、审计工作总体情况

2014年,公司内部审计部门严格按照公司领导的要求,认真贯彻执行国家相关法律

法规和内部管理制度,规范开展审计活动。审计对象包括公司的各个部门、各项业务、各

类人员,审计范围涵盖了公司的经营管理、财务核算、风险控制、内部控制等方方面面。

通过严格的审计程序和方法,全面审计了公司的经营状况和管理水平,发现了不少问题和

隐患,提出了大量合理化建议和措施,对公司的管理决策起到了有力的支撑作用。

二、审计工作成绩

在公司领导的正确领导和全体审计人员的共同努力下,2014年的审计工作取得了显

著成绩,主要表现在以下几个方面:

1.发现问题,提出建议:通过审计工作,我们发现了公司在经营管理、财务核算、

风险控制、内部控制等方面存在的问题和隐患,并提出了一系列合理化建议和措施,得到

了公司领导的高度重视和广大同事的积极响应。这些建议和措施的提出,为公司的发展和

进步指明了方向,起到了积极的推动作用。

2024年内部审计工作总结汇报_内部审计工作总结报告--第1页

2024年内部审计工作总结汇报_内部审计工作总结报告--第2页

2.强化内部控制,规范经营行为:审计工作发现了一些员工在工作中存在的违规行

为和管理漏洞,及时进行了纠正和整改,有效地提高了公司的内部控制力度,规范了公司

的经营行为,保护了公司的经济利益和财产安全。

3.加强风险管理,保障公司安全:审计工作对公司的风险管理进行了全面评估和分

析,找出了一些潜在的风险点和漏洞,提出了一些风险控制措施,有效地保障了公司的经

营安全和财务安全。

4.完善审计制度,提高审计质量:审计工作对公司的审计制度进行了深入的研究和

改进,提出了一些合理化的建议和措施,为公司的审计工作提供了良好的制度保障,提高

了审计质量和效益。

三、审计工作存在的问题和不足

在2014年的审计工作中,我们也存在一些问题和不足,主要表现在以下几个方面:

1.审计资源不足:公司的业务范围日益扩大,审计工作的量和质要求也在不断提高,

但是审计人员的数量和质量还不能完全满足审计工作的需要,存在一定的资源不足问题。

2.审计方法落后:公司的信息技术水平不断提高,而我们的审计方法和手段相对较

为落后,不能完全适应公司的发展需求,存在一定的方法不足问题。

3.审计合作薄弱:公司各部门之间的交流合作还不够紧密,审计工作中存在一定的

信息隔阂和协作不足问题。

四、2015年审计工作工作计划

针对2014年审计工作的成绩和不足,我们进一步总结经验教训,根据公司的实际情

况和发展需求,制定了2015年的审计工作计划,具体内容如下:

1.加强队伍建设,提高审计质量:加强对审计人员的培训和教育,提高审计人员的

综合素质和业务水平,提高审计质量和效益。

2.改进审计方法,提高审计效果:加强对信息技术的研究和应用,改进审计方法和

手段,提高审计的精度和速度,提高审计效果和效率。

2024年内部审计工作总结汇报_内部审计工作总结报告--第2页

2024年内部审计工作总结

文档评论(0)

150****6555 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档