工会内部审计工作总结8篇.docx

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工会内部审计工作总结8篇

篇1

一、引言

在过去的一年中,我们工会的内部审计工作在上级工会的指导下,严格按照相关法律法规和工会内部管理制度进行。本报告旨在总结过去一年内工会内部审计工作的主要情况和成果,分析存在的问题,并提出改进建议,以便于今后更好地开展审计工作,保障工会的经济安全和规范管理。

二、审计工作基本情况

1.审计计划与组织

本年度工会内部审计工作遵循了“全面审计、突出重点”的原则,制定了详细的审计计划,并严格按照计划执行。审计范围涵盖了工会的财务、资产、项目等多个方面,确保了审计工作的全面性和针对性。同时,我们加强了审计团队的建设,提高了审计人员的专业素质和业务能力,为审计工作的顺利进行提供了有力保障。

2.审计实施

在审计实施过程中,我们严格遵循了相关法律法规和工会内部管理制度,采用了科学的审计方法和程序,确保了审计工作的规范性和有效性。我们通过对工会财务收支、资产状况、项目执行情况等方面的全面审查,发现了不少问题和不足。同时,我们还加强了与被审计单位的沟通和协作,提高了审计工作的效率和效果。

3.审计发现的主要问题

通过审计,我们发现了一些主要问题。一方面,工会在财务管理方面存在一些不规范的行为,如部分票据管理不善、报销凭证不齐全等;另一方面,工会在资产管理和项目执行方面也存在一些不足,如部分资产账实不符、项目进度款支付不及时等。这些问题不仅影响了工会的经济安全和规范管理,也潜在了一定的风险和损失。

三、问题分析

针对以上问题,我们进行了深入的分析和探讨。认为产生这些问题的主要原因包括:一是部分工作人员对法律法规和内部管理制度认识不到位,导致操作不规范;二是部分工作人员责任心不强,工作态度不端正,导致管理不善;三是部分工作人员业务能力不足,无法有效应对复杂的工作任务。因此,我们需要加强法律法规和内部管理制度的宣传和学习,提高工作人员的责任心和业务能力,从而避免类似问题的再次发生。

四、改进建议

为了更好地开展工会内部审计工作,我们提出以下改进建议:一是加强审计团队建设,提高审计人员的专业素质和业务能力;二是完善审计制度和流程,确保审计工作的规范性和有效性;三是加强与被审计单位的沟通和协作,提高审计效率;四是加大对违规行为的查处力度,保障工会的经济安全和规范管理。

五、结论

总的来说,过去一年内工会内部审计工作取得了显著的成果和进步。但我们也要清醒地认识到存在的问题和不足。因此,我们需要继续加强审计工作力度,完善审计制度和流程,提高审计人员的专业素质和业务能力。只有这样我们才能更好地保障工会的经济安全和规范管理为工会的持续发展做出更大的贡献!

篇2

一、引言

在过去的一年里,我作为工会内部审计工作组的一员,本着严谨、细致、客观的工作态度,对工会财务收支情况进行了全面、系统的审计。在此,我将对今年的审计工作进行全面的总结,以期在未来的工作中更好地发挥审计的作用,保障工会资产的安全与增值。

二、审计目标及范围

1.审计目标:本次审计旨在全面了解工会财务收支状况,确保工会资金使用合法、合规,促进工会管理的规范化、制度化。

2.审计范围:本次审计覆盖了工会全年的财务收支情况,包括但不限于工会经费的收入、支出、结余,以及工会各项活动的经费使用情况。

三、审计过程及内容

1.准备工作:审计前,我们对工会财务报表进行了初步分析,确定了审计重点和方向。同时,制定了详细的审计计划,并组织了审计团队。

2.审计工作开展:在审计过程中,我们严格按照审计计划进行,对工会的财务凭证、账簿、报表进行了详细的查阅和审核。同时,对工会开展的各项活动进行了实地考察和了解。

3.审计内容:本次审计主要包括以下几个方面:(1)工会经费的收入情况;(2)工会经费的支出情况;(3)工会固定资产的管理情况;(4)工会活动的经费使用情况。在审计过程中,我们重点关注了经费使用的合规性、合理性和效益性。

四、审计结果及问题分析

1.总体情况:经过审计,我们发现工会的财务工作总体上较为规范,经费收入、支出基本符合规定。

2.问题及原因分析:在审计过程中,我们也发现了一些问题,主要包括:(1)部分经费使用不够规范,存在部分开支未按规定程序报批;(2)部分固定资产未按规定进行登记和管理;(3)部分活动经费使用效益不高。这些问题的原因主要是部分工作人员对财务规定认识不足,管理不够严格。

五、建议及改进措施

针对审计中发现的问题,我们提出以下建议及改进措施:

1.加强财务知识的学习和培训,提高全体工作人员对财务规定的认识和执行力。

2.完善工会内部管理制度,规范经费使用和固定资产管理

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