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单位汇报工作制度(14篇通用)

单位汇报工作制度篇1

1、车辆的管理、调度

1.1公司所有车辆由总经办负责管理。

1.2配送车辆由物流部调度,公务用车和私人借车必须是保证物流业务的基

础之上方可调度,否则不予以批准。

1.3公务车由总经办进行调度,员工因公务出车,必须填写出车申请单,报

部门领导和总经办负责人审批签字后,方可出车,同时,在出车申请单上真实地

填写出车情况;

1.4员工个人不得随意借用公司车辆,但员工有特殊原因,需要用车的,填

写出车申请单,经批准后,方可出车;所发生的停车费、过桥过路费等附加费用

由员工自己负担。

1.5未经批准,任何人不得私自调用公司车辆。私自开车造成的一切经济及

法律责任由责任人承担,公司有权根据情节给予扣绩效分、通报批评、降级、降

职的处分,情节严重的,予以开除。

2、车辆的安全

2.1车辆需按规定进行维修和保养。

2.2驾驶员须严格遵守国家的道路交通法规和公司制定的有关规定。因违反

上述法规和规定,所造成的损失由驾驶员负责全责。

2.3坚持定人定车制度,驾驶员不得将车交与他人驾驶(特殊情况报总经办

批准)。

2.4应坚持“六不”开车:酒后不开车、疲劳不开车、有情绪不开车、有故

障不开车、证照不齐不开车、无安排不开车。

2.5收车后,车辆必须停放在公司规定地点,不得异地停放或开回家停放(特

殊情况经总经办批准)。

2.6坚持每周六安全检查工作。

2.7为保证车辆行驶的安全,对于连续行车及休息不足的驾驶员应安排适当

的休息。

3、车辆的维护及修理

3.1驾驶员必须经常性地进行车辆的日常维护保养,每天上班前对车辆进行

例行检查(如油、水、胎、电等)和卫生清理。每周六对车辆内外及引擎进行全面

的清洁、检查、保养。

3.2车辆维修由配送部主管负责鉴定。对于车辆出现的问题,鉴定是小问题,

由驾驶员自行维修;鉴定为须进修理厂维修的,由配送主管填写《车辆报修单》,

经行政人事部经理签字,每次预计超过500元的报总经理签字。

3.3驾驶员凭批准后的报修单到公司指定修理厂修理,在修理过程中驾驶员

应在场监督厂家修理,发现问题及时向配送主管汇报。

3.4公司车辆实行定点加油。

4、驾驶员管理

4.1保持车辆卫生,爱护车辆,发现问题和故障及时处理或报告领导。

4.2认真填写出车日志,做好时间、里程、配送量、停车费、过桥过路费等

记录。

4.3违章驾驶的罚款由驾驶员自行承担,因驾驶员违章而造成的交通事故,

并给公司造成损失的,由驾驶员自己负担。

4.4配送主管负责好驾驶员管理、车辆加油、维修、保养安排,证照手续办

理及管理,费用核算等工作。

4.5保管好随车工具资料和物品,若需增换随车物品,应按有关规定执行。

违者照价赔偿。

4.6每月第一个工作日,驾驶员必须将该月的行车日志和驾驶员月报报物流

部和总经办检查,核实。

5、使用表格

单位汇报工作制度篇2

第一章总则

第一条为了加强集团公司审计档案管理工作,规范审计档案的收集、整理、

归档、保管、查阅、统计及销毁等,以利于严守集团机密。根据《中华人民共和

国档案法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《中国内部审计准则》及《甘

肃第五建设集团公司内部审计工作规定》,结合工作实际,制定本办法。

第二条审计档案是内部审计机构在进行审计活动中直接形成的、具有保存价

值的、各种形式的历史记录。

第二章收集整理

第三条审计档案应当按照层次进行分类收集。审计档案层次分类主要有:

(一)审计计划和结果管理类资料;

(二)审计工作底稿、基础归纳、汇总论述类资料;

(三)审计原始摘录、内外部证明类资料;

(四)被审计单位提供原始类及复制类资料。

第四条审计工作底稿资料应记录审计程序实施过程、审计事项核实、复核意

见、审计初步评价意见等,审计底稿还应注明审计项目相关信息、审计外勤内勤

时间等基本审计信息。

第五条审计档案整理应当及时、规范有序,建立索引编码;明确专人负责审计

档案的管理。

第三章复查审核

第六条审计工作底稿等资料都应经过审核,应保持谨慎性。

第七条审计工作底稿等资料审查应由内审机构负责

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