学院内部审计工作总结范文8篇.docx

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学院内部审计工作总结范文8篇

篇1

一、引言

在过去的一年中,我院内部审计工作在院领导的指导下,认真贯彻审计法规,加强审计监督,积极履行审计职责,较好地完成了各项审计任务。为总结经验,改进不足,现将一年来的审计工作总结如下。

二、审计工作回顾

1.财务审计

我们按照审计法规的要求,对学院的财务收支情况进行了全面的审计。通过审计,我们发现学院的财务状况总体良好,各项收入和支出都得到了合理的安排和使用。但是,在审计过程中也发现了一些问题,如个别部门的财务报销存在不规范的现象,部分票据的审批流程存在瑕疵等。针对这些问题,我们及时提出了整改意见和建议,并督促相关部门进行了整改。

2.工程审计

我们对学院各项工程的招标、投标和实施情况进行了全面的审计。通过审计,我们发现学院的工程项目管理规范,各项程序都得到了严格的执行。但是,在工程实施过程中也存在一些问题,如部分工程的施工质量存在缺陷,部分工程的进度款支付存在滞后等。针对这些问题,我们及时提出了整改意见和建议,并督促相关部门进行了整改。

3.经济责任审计

我们对学院领导干部的经济责任进行了全面的审计。通过审计,我们发现大部分领导干部都能够认真履行职责,遵守法律法规和学院的规定。但是,在审计过程中也发现了一些问题,如个别领导干部存在违规使用公款的现象,部分领导干部的决策存在失误等。针对这些问题,我们及时提出了处理意见和建议,并督促相关部门进行了处理。

三、存在的问题和不足

虽然我们在审计工作中取得了一定的成绩,但是也存在一些问题和不足。主要表现在以下几个方面:一是审计人员的素质有待提高,部分审计人员缺乏专业的审计知识和技能;二是审计程序有待规范,部分审计程序的执行存在不规范的现象;三是审计力度有待加强,部分审计项目存在蜻蜓点水的现象。针对这些问题和不足,我们将进一步加强审计人员的培训和学习,规范审计程序,加强审计力度,提高审计质量。

四、今后的工作计划

在今后的工作中,我们将继续坚持以法律法规和学院的规定为准则,认真履行审计职责,加强审计监督,积极完成各项审计任务。同时,我们还将进一步加强与相关部门的沟通和协作,形成工作合力,共同推动学院内部审计工作的深入开展。具体来说:一是继续加强财务审计工作,规范财务报销程序,加强票据审批流程的监管;二是继续加强工程审计工作,提高工程项目的施工质量和进度款支付效率;三是继续加强经济责任审计工作,严肃查处违规行为,提高领导干部的决策水平。

总之,在过去的一年中,我们取得了不错的成绩,但也存在一些问题和不足。我们将继续努力工作,提高审计质量和服务水平,为学院的健康发展做出更大的贡献。

篇2

一、引言

本学期,我院内部审计工作以规范财务管理、提高资金使用效益、保障学院经济安全为目标,认真履行职责,积极开展内部审计工作。本文旨在总结本学期内部审计工作的成果与不足,提出改进措施,为今后的工作提供借鉴。

二、工作内容及成果

1.审计计划的制定与实施

本学期,我们根据学院的工作重点和财务收支情况,制定了合理的审计计划,并严格按照计划实施。审计范围涵盖了学院的各项经济活动,包括科研经费、教学经费、行政经费等。

2.内部审计流程规范

我们严格按照内部审计流程进行工作,确保审计过程的规范性和严谨性。从审计准备、审计实施到审计终结,每个阶段都制定了详细的工作计划,确保审计工作的顺利进行。

3.内部审计报告的质量提升

本学期,我们注重提高审计报告的质量。审计报告内容详实、客观公正,对审计过程中发现的问题进行了深入分析和评价,并提出了切实可行的建议。审计报告得到了学院领导及相关部门的高度认可。

4.重点领域审计

我们加强了对重点领域的审计,如科研经费管理、学生奖助管理等。通过审计,发现了一些管理漏洞和潜在风险,并提出了改进措施,为学院的经济安全提供了有力保障。

5.内部审计信息化建设

本学期,我们积极推进内部审计信息化建设,利用信息化手段提高审计工作效率。通过完善审计软件,实现了审计数据的实时分析和处理,提高了审计工作的及时性和准确性。

三、存在的问题与不足

1.审计资源不足

目前,我院内部审计工作面临着人力资源不足的困境。审计人员数量有限,导致审计任务繁重,工作压力较大。

2.内部审计宣传不够

学院师生对内部审计工作的了解程度不高,需要加强宣传,提高师生的认知度和参与度。

四、改进措施与建议

1.加强人力资源建设

为解决审计资源不足的问题,我们建议学院加大对内部审计工作的投入,增加审计人员编制,提高审计工作效率。

2.加强内部审计

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