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文件编号Q/WCY03-07-2007

检验工作规范(进货检验)版/次A/0

页/次1/4

1.目的:

确保采购产品质量符合规定要求,满足生产需要。

2.范围:

适用于进货检验、顾客财产的验证。

3.职责:

3.1生技部编制、品保部执行本规范,做好检验工作;

3.2检验人员严格按检验规程进行检验,并做好记录,对检测数据的完整性和正确性负责;

4.程序

4.1原材料到货后,检验人员按报检单及有关的质保书或合格证,验证该批产品是否在合格供方名单内实施采

购;再验证有关的质量证明文件的相关内容是否符合本企业规定要求;然后检验型号、规格、外观、尺寸、数

量等项目是否符合采购要求。

4.2顾客财产按顾客要求验证。

4.3进货检验应在接到报检单当天内检验完毕,如有特殊情况,及时汇报负责人进行协调,以免影响生产。

4.4保存好进货验证的原始记录,以备查考。进货验证均符合规定要求后,仓库凭检验员签署的合格证明才能办

理入库手续。

4.5检验规则:(见表一)

验证项目验证要求验证方法

项目1进货单位在合格供方名单内目测

项目2外观清洁、无明显缺陷目测

项目3数量符合采购计划目测

项目4规格/牌号符合采购计划目测

项目5合格证或质量证明书具备合格证或质量证明书目测

注:项目5:不适用辅助物资材料及外协件

4.5.1检验数量:每批/每种规格不少于2件。(≤2件全检)

4.6外协件检验检规则:

验证项目验证要求验证方法检验数量

热处理项目6质保书符合采购要求(质保书)核对(质保书)全检

五金件、标准项目7

尺寸符合国家标准或客户要求通用量具抽检

件、辅材

4.7顾客提供的图纸由生技部统一登记保管,按《文件控制》执行。

4.8判定准则:上述项目必须全部合格才能作“合格”的结论;只要发现有一项不合格,则结论为“不合格”样

本中出现不合格,此批进行全检,有不合格品执行《不合格品控制》程序。

4.8抽检数量:每批次抽检3件以上,小于3件全检

5.记录要求:

上述各项检验中,凡是能用数值描述的,应填写实测数据,但只要求记录其中的最大和最小值;不能用数

值表示的,则用“√”或“×”填写。

文件编号Q/WCY03-07-2007

检验工作规范(过程检验)版/次A/0

页/次2/4

1.目的:

确保过程产品质量符合规定要求,满足生产需要。

2.范围:

适用于公司生产过程检验。

3.职责

3.1生技部编制、品保部执行本规范,做好检验工作;

3.2检验人员严格按检验规范进行检验,(首检,巡检),对检测数据的完整性和正确性负责;

3.3操作人员做好自检和互检。

4.程序

4.1操作人员应严格按工艺作业指导书要求做好自检;下道工序对上道工序

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