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年度资金预算计划总结
年度资金预算计划总结
年度资金预算对任何一个企业来说都非常重要,下面就是小编为
您收集整理的年度资金预算计划总结的相关文章,希望可以帮到您,
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年度资金预算计划总结一
同志们:20XX年,学校财务工作在校党委的正确领导下,在各级
领导关心、业务部门密切协同和大力支持下,认真贯彻党委意图,紧
紧围绕“一条主线、四项重点”的发展思路,积极深化改革,加强经
费管理,克服供需矛盾,突出保障重点,本资料权属,放上鼠标按照
提示查看更多资料圆满完成了各项经费保障任务。首先,我代表学校
党委和学校领导向各级领导和全体财务战线的同志们表示衷心的感谢.
受校党委的委托,现在,我就学校20XX年度预算执行情况向大家
作以下通报。
一、经费收支情况
200年学校全年实现收入万元,其中:生活费万元,标准领报经
费万元,项目经费万元,上年结转经费万元,卫生医疗收入万元(一
院亿元、二院亿元、三院亿元),其他有偿服务收入万元。
20XX年,三所附属医院实现卫生医疗收入亿元,与2002年亿元
相比,增加收入万元。
20XX年预算安排为万元,全年实际开支数为万元,实际支出完
成预算支出的%。
二、预算执行情况
20XX年,各单位能认真落实学校党委关于“集中有限财力,办好
几件大事”的指示精神,转变理财观念,树立向管理要效益、要保障
力的思想,严格执行经费预算管理,切实管好、用活各项经费,较好
地保障了各项事业任务的圆满完成。我感到,主要有以下三个方面的
特点:
(一)充分贯彻党委意图,经费保障重点突出。随着当前形势的
发展,学校党委审时度势,及时确立了以“一条主线、四项重点”的
发展思路,这是学校发展建设的战略决策,是当前学校各项工作的重
中之重。各单位、部门能适时转变理财观念,把思想统一到学校党委
的决策上来,在预算安排上采取积极措施,优化经费的投向投量,加
大了对学科建设、教学、科研方面的投入力度。20XX年,全校共投入
学科人才建设经费余万元,投入科研经费余万元,投入医疗设备购置
费余万元,这是建校以来,在学科人才、科研、设备经费投入最多的
一年,极大的改善了教学、医疗和科研条件,学科人才建设取得了突
破性进展、
(二)加强经费预算管理,年度预算执行严密有序。从20XX年
起,学校全面推行零基预算,预算编制形式、方法和内容都作了很大
的改革。新的`预算方法,从细化经费项目入手,把当年的经费开支明
确到具体项目,一年中要办什么事,需要多少钱,由哪个部门办,在
预算上都列得清清楚楚,大大提高了预算的透明度和约束力,克服了
预算与执行相脱节的“两张皮”现象。去年,学校年度预算执行符合
率达到了%。
(三)严格经费开支管理,行政消耗性开支得到有效控制。20XX
年,按照校首长的指示精神,各单位在大力压减接待费、会议费、差
旅费、办公费等行政消耗性支出上下了很大功夫,行政消耗性支出在
上年基础上压减了10%。一是对接待费、会议费实行指标限额管理。
各事业部门根据当年事业任务提出接待费申请指标,由财务部门汇总
后报单位党委审批,事业部门在批准的限额内完成好接待任务,超支
不补、节余转下年继续使用。二是对差旅费实行包干管理,彻底打破
以往吃“大锅饭”的方式,超标准乘坐现象得到有效控制。20XX年,
校本部、各附属医院、成都军医学院接待费、差旅费全年开支比上一
年减少余万元。
(四)财务管理措施扎实有效,管理效益显著提高。财务管理逐
步实现由“粗放式”向“精细化”的转变,财务管理监督职能得到了
充分发挥。各单位能切实树立管理出效益、管理出保障力的理财思想,
着力在“精细化”管理上研对策、抓落实。一是提高理财科技含量,
积极利用计算机、网络等高科技设备进行财务管理,实现了理财手段
的电算化,大大提高了工作效率和信息数据的准确性、时效性,为首
长正确决策提供了科学依据。二是健全完善各项财务规章制度,制定
出台了一批适应新形势、操作性强的经费管理规定,如《接待费管理
规定》、《经费使用审计权限暂行规定》等,使理财活动有章可循,
有法可依,进一步规范了财经秩序。
总的看,过去一年,各单位、部门按照上级的要求,牢固树立预
算
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