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银行月度例会运营工作总结(共4篇)

运营总结银行工作总结;***年财会运营管理部的各

项工作在支行党委的正确;

(一)仔细开展内控管理活动,出台了《***市支行;

一、加强会计基础工作管理水平,增加内部掌握风险防;

(一)日常会计监管工作严格执行《会计监管及会计基;

(二)充分运用好在线监控系统,真正发挥在线监控的;

(三)仔细组织学习会计内掌握度、方法,加大业务培;

二、主动做好案件风险排查工作;依据《转发总行关于开

工作总结

***年财会运营管理部的各项工作在支行党委的正确领导

下,仔细实行***年工作会议精神,以《***年会计结算工作

要点》为重点开展工作,全行牢固树立内控优先的经营理念,

从抓基础管理入手,强化内掌握度落实,全面加强了检查、

督导、考评和监管力度,使员工依法合规稳健经营的意识得

到不断增加,基础管理、内控建设得到不断提高,主要做了

以下几个方面的工作:

(一)仔细开展内控管理活动,出台了《***市支行单位

银行结算帐户管理方法》、《***市支行运营管理工作综合考

核方法》具体内容包括跨及基础工作管理考核、会计监管系

统管理考核、综合管理考核评比及相关考核管理规定等。根

据总分行部署,全行切实提高加强内控管理重要性的认识,

形成了一把手亲自抓,各业务部门具体抓,全体员工共同参

加的防控案件工作机制。

一、加强会计基础工作管理水平,增加内部掌握风险防范

力量,提高业务操作人员的整体素养。

(二)进一步加强了会计监管及会计基础工作管理考核工

作。一是以内控管理为契机,在上半年开展了自查面100%

的会计内控管理规章制度落实执行状况和柜面业务操作流

程执行状况检查,重点对岗位设置与管理、主管履职、重要

空白凭证管理、对账管理、帐户管理、大额现金及反洗钱业

务管理等有关业务操作流程的合规性进行自查。在各行自查

的基础上,盟行根据区分行《关于开展会计内掌握度执行状

况大检查的通知》要求,对各支行的会计内掌握度执行状况

进行了抽查,抽查面50%,同时,进行了会计基础工作规范

化达标验收。二是仔细贯彻

落实区分行开展强化内控管理,全员防范案件专项治理活

动和区分行关于开展“内控管理年”活动要求,二季度在全

盟范围内开展了自律监管、内掌握度执行状况检查,重点对

会计监管员职责履行状况和会计内掌握度执行状况进行了

检查,进一步强化了各行内部管理,规范了经营管理,有效

防范和化解了经营风险。三是为切实将区分行2021年下半

年陆续出台和完善的各项规章制度落实执行到位,三季度对

部分网点的库房、柜员现金箱、自助设备、重要空白凭证、

业务印章管理、重要岗位能否相互制约、柜员平安认证卡用

法与保管、主管授权、内外账务核对等进行了再监管检查,

对二季度会计自律再监管检查发觉问题整改状况和区分行

拉网式大检查发觉问题进行了跟踪复查,提高了营业机构会

计人员对各项规章制度、操作流程的学习和执行力度。四是

为了进一步规范一线会计人员的操作行为,防范和化解操作

风险。在四季度对2021年总分行新出台的各项制度规定管

理方法的落实执行状况,即重点业务、重要环节内外部检查

发觉问题的整改状况进行了再监管检查。五是充分发挥查库

“飞行队”管库作用,全年对全辖营业机构金库及现金管理

进行突击检查40次,有效防范和化解了金库风险。通过上

述自律监管、突击检查,共发觉问题133条,累计完成《监

管工作底稿》96份。盟行和各支行部门的自律监管检查,共

惩罚责任人3707人次,经济惩罚金额74390元。

(一)日常会计监管工作严格执行《会计监管及会计基础

工作管理考核方法》,从柜员抓起,层层考核、一级抓一级、

层层抓落实,充分发挥会计主管的“瓶颈”作用。结合支行

的实际状况,完善再监管检查方式,以点带面加大重点环节、

重要事项的管理。进一步规范会计监管员的检查要求,强

化再监管职能,提高再监管水平。根据《会计基础工作规范

化考核及评比方法》的执行状况和履职状况和实际工作状况

进行考核扣分,对在考核及检查中存在问题的进行了惩罚,

共惩罚604人次,罚款金额合计11,400.00元。

(二)充分运用好在线监控系统,真正发挥在线监控的职

能,全年会计监管员预警信息核销无不准时核销纪录,并且

达到100%现场核销。针对我行2021年监控系统存在的部分

网点会计主管不准时核销预警信息的问题,监管员对会计主

管和三级主管进

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