环境风险排查及隐患整改制度.docx

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环境风险排查及隐患整改制度

第一章总则

为有效识别、评估和控制环境风险,确保组织在各项活动中遵循环境保护法规,保护生态环境和公众健康,特制定本制度。环境风险排查及隐患整改制度的制定旨在明确责任、规范流程、提升组织的环境管理水平,确保各项工作符合国家和地方的相关法律法规及环境标准。

第二章制度目标

1.环境风险识别:通过系统化的排查,及时识别和评估组织内部及外部的环境风险。

2.隐患整改:针对识别出的环境隐患,制定具体的整改方案,确保隐患得到有效消除。

3.持续改进:建立环境风险管理的反馈机制,促进管理措施的持续改进和优化。

4.合规性:确保组织在环境保护方面的合规性,降低环境风险带来的法律和经济责任。

第三章适用范围

本制度适用于以下范围:

1.组织内所有部门及员工。

2.与组织开展合作的外部单位和个人。

3.所有涉及环境管理的项目、活动和流程。

第四章法规依据

本制度依据以下法律法规及相关政策制定:

1.《中华人民共和国环境保护法》

2.《环境影响评价法》

3.《危险废物转移管理办法》

4.相关地方性法规和行业标准

第五章管理规范

第五章第一节环境风险排查

1.排查频率:

-每年至少进行一次全面的环境风险排查。

-在新项目启动、重大变更或事故后,应立即开展风险排查。

2.排查内容:

-生产、储存、运输、销售等环节可能造成的环境污染风险。

-设备、设施的运行状态及其对环境的影响。

-危险废物的产生、储存和处置情况。

3.责任分工:

-各部门负责人负责本部门的环境风险排查,指定专人负责具体实施。

-环保部负责组织协调,并对排查结果进行审核和记录。

第五章第二节隐患整改

1.整改流程:

-对发现的环境隐患,及时报送整改计划,明确整改责任人和整改时限。

-环保部负责监督整改落实情况,并提出改进建议。

2.整改措施:

-针对不同的环境隐患,制定相应的整改措施,包括技术改造、管理提升、设备更新等。

-对于重大隐患,需制定应急预案,确保在紧急情况下能够迅速有效应对。

3.整改验收:

-整改完成后,环保部需组织验收,确认整改效果是否符合要求。

-验收合格后,需及时更新环境风险评估报告。

第五章第三节记录与报告

1.记录要求:

-各部门应详细记录环境风险排查和隐患整改的过程及结果,形成书面材料。

-记录应包括排查时间、参与人员、发现问题、整改措施及整改结果等内容。

2.报告机制:

-每年定期向管理层提交环境风险排查及隐患整改的总结报告,报告内容包括排查情况、整改措施及效果评价。

-重大隐患的整改情况应及时向管理层汇报,并提出建议。

第六章监督机制

1.监督职责:

-组织成立环境风险管理委员会,任命专人负责监督本制度的实施情况。

-定期检查各部门的环境风险排查及隐患整改工作,确保其落实到位。

2.绩效考核:

-将环境风险管理纳入各部门绩效考核,考核结果与部门绩效挂钩。

-对于认真落实制度、成效显著的部门给予奖励,对于未按要求执行的部门给予整改和处罚。

3.内部审计:

-每年进行一次内部审计,评估环境风险管理的有效性和合规性。

-审计结果应形成书面报告,并提出改进建议。

第七章附则

1.解释权:

-本制度由环保部负责解释,所有与本制度相关的疑问可向环保部咨询。

2.生效日期:

-本制度自发布之日起生效,原有相关制度同时废止。

3.修订流程:

-如需对本制度进行修订,需由环保部提出修订建议,经管理层审核通过后方可实施。

结语

通过制定环境风险排查及隐患整改制度,组织旨在更好地履行社会责任,提升环境管理水平。希望全体员工能够积极参与,共同维护我们赖以生存的生态环境,实现可持续发展。

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