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工装夹具管理制度

1、目的规范公司工装夹具、模具(以下简称夹具)的入库、领用、

发放、送检、回收、送修、报废等管理流程,确保工装夹具处于受控

状态,以更好地为生产服务。

2、范围

本管理制度适用于存放在公司内部的所有工装夹具、模具。

3、职责与权限质检部

负责按照技术部提供的装配图对送检的夹具进行检定,并作记录;

技术部

负责对新做工夹具的设计,对不合格的夹具进行判定,并作出处

理决定。生产部

负责按照月检计划将在用的夹具送检;对夹具进行保养负责按照

技术部给定的工艺对夹具进行制作或修复。

4、程序

4.1工装夹具验收

4.1.1工装夹具入库时,夹具管理员应根据生产部提供的夹具清单

进行清点。4.1.2质检部在接收到夹具管理员送检的夹具后,应在一

个工作日内,安排人员完成对送检工装夹具的检定;自制夹具的使用

时,对首件加工产品进行检验。4.1.3质检人员应根据技术部提供的

图纸对夹具进行判定,出具“工装检定报告”,如所有尺寸均合格,则

在“工装检定报告”中“检定结论”栏勾上合格选项,经质检部主管签字

后交夹具管理员保管;如存在有尺寸不合格的情况,则必须

经过生产技术质检的评审,在“工装检定报告”中作出处理意见后,

交夹具管理员。

4.2工装夹具入库

4.2.1夹具管理员在得到“工装检定报告”后,如处理意见为“合格”,

则办理入库手续,并将工装夹具分产品进行建账;如处理意见为“修

理”,则由供应部负责退回进行修理,修理完成后,按新工装处理;

如处理意见为“报废”,则由供应部负责与供方联系处理(自制工夹具

内部处理)。

4.2.2工装夹具验收合格后,夹具管理员必须建立“工装档案”,并

且将入厂验收的检定结果填写到“周期检定”栏中,并在备注中注明

“入厂验收”,在“处理意见”栏内填写“合格”。

4.2.3工装夹具建帐后,夹具管理员应根据检定周期将此夹具添加

到“夹具年检计划”中;

4.2.4夹具验收合格后,夹具管理员应当将夹具进行标识,标识一

律采用钢印号标识。4.4夹具周期检定

4.4.1每年年底前,夹具管理员根据台账、检定周期及夹具的上次

检定时间编制次年的“夹具年检计划”,夹具年检计划必须100%覆盖

在用的夹具;4.4.2每月30日前,夹具管理员根据“夹具年检计划”

清理出下月需要检定的夹具,编制“夹具月检计划”(夹具月检计划编

制原则是:在库工装先检定,急用工装先检定),夹具月检计划必须

交生产部进行审批;经审批后的夹具月检计划交质检部。

4.4.3夹具管理员根据夹具月检计划对在库工装清理送检,对于正

在使用的夹具,由夹具管理员通知班组安排送检;质检部根据夹具月

检计划逐一清点送检

工装(在已检定的工装旁划勾),如当月有工装未送检,则立即

通知夹具管理员,由夹具管理员负责督促送检。

4.4.4质检部应按月检计划要求进行夹具的检定,除非有特殊情况,

否则当月送检的夹具应在当月完成。

4.4.5质检部以夹具装配图为验收标准,对检定后的夹具出具“工

装检定报告”,并对尺寸的合格与否作出判定,签字确认后交质检部

主管。

4.4.6如所有尺寸均合格,则由质检主管在“工装检定报告”中勾上

合格选项,签字确认后交夹具管理员。

4.4.7如有尺寸不合格,则须经过生产技术质检评审,根据不合格

尺寸对产品质量的影响,技术部在“工装检定报告”上作出“可以继续

使用”、“修理”或“报废”的处理意见,签字确认后交夹具管理员。

4.4.8夹具管理员在接收到“工装检定报告”后,将检定尺寸登录到

“工装档案”中的“周期检定”栏中,并且将处理意见写到“处理意见”栏

内。4.5夹具修理

4.5.1对于处理意见为“修理”的工装,由生产部进行修理,生产部

不能修理的夹具,由供应部负责协调外协维修;

4.5.2修理后的工装必须按照“4.1夹具入库验收”的程序重新进行

检定,检定合格后,夹具管理员根据“工装检定报告”在“工装档案”的

“周期检定”栏及“处理意见”栏内填写检定记录和处理意见,并在备注

栏内填写“修理后检定”。4.5.3修理合格后的工装,由夹具管理员负责

保管。4.6夹具报废

4.6.1对于处理意见为“报废”的工装,由夹具管理员通知操作者办

理退库及消账;

4.7夹具状态标识

质量状态标

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