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应收账款清理工作方案
应收账款清理工作方案1
为保障公司销售部应收款能够即时回笼,法务部结合本公司实际情
况,特制定如下工作实施方案。
第一步,催收前期准备工作
一)由销售内勤对公司当前的销售状况、客户基本资料、应收账款
情况、逾期情况、催收情况、信用等级分析等实行汇总。
二)销售内勤将以上信息汇总后,与公司销售财务实行客户应收账
款数据实行核对,以确保向客户传达或催告函所涉及的还款时间/
账款数据都相符。
三)销售内勤将全部销售合同信息资料实行电子台账录入及合同档
案归整(合同档案目录),将合同原件复印两份(销售部和财务备各存
一份)交由业务相关部门备存。合同规整完后统一将合同原件及合同档
案目录、电子台账表单交由行政部存档。
第二步,销售部催收工作实施方案
1)业务主管(或业务员)根据客户还款特点、付款时间及金额、
客服关系水准、信誉等级水准制定初期催收方案。
之后,由销售部内审员负责统计催收情况及督促业务主管(或业务
员)对客户信息跟踪及催收。
2)业务主管(或业务员)每周五将本周客户还款情况及逾期客户
名单、逾期金额、逾期天数、催收措施等情况通过电子文档形式将信息
汇总到销售部内勤处,销售内勤即时将催收信息汇总后送至销售部经理
审批及公司销售财务核对。
3)销售内勤根据还款信息报表情况,协助业务主管(或业务员)
实行一般性欠款催收,具体工作如下。
1、销售内勤首先与业务主管(或业务员)实行沟通,确定/
函件催收对象。
2、合理安排催收日程,邮寄或对帐单。
邮寄或对帐单过程中,一定要求客户给予书面回复。销售内勤
每日将函件/催收情况登记造册。
3、在催款过程中,以书面表单形式记录客户承诺地还款时间、
还款金额,以便安排财务即时查收。
4、如在催收过程中,如遇到推委、拖延、拒付或恶意等情况
客户,应将催收情况记录好,并即时将信息汇总反馈到销售部经理处。
5、如遇以设备质量或欠款金额不符等问题拖延付款,尽可能与客
户实行沟通,同时尽可能避免与客户发生矛盾,耐心做好说服工作,以
达到货款即时回笼款目的。
4)在催收过程中,即时将信誉极差地客户实行筛选、统计。
以书面形式将信息反馈到销售部经理及法务部,法务部根据客户欠款情
况制定相对应催收措施。
第三步、定期上门催收工作方案
1、销售内勤针对催收过程中所理解的客户情况,实行合理筛
选,确定走访客户名单,即时将《定期上门催收客户名单》送交销售部
经理审核。
2、根据客户还款特点制订走访时间、地点、客户人数、公司走访
人员、工作车辆等实施方案(需准备的材料有:客户对帐单和合同催款
函、律师函、到访回执单等。参与人员有:销售部经理或业务主管、售
后技术员(一名)、法务部),并将上门催收工作方案交由常务副总审
批。
3、在现场与客户实行沟通,做好客户思想工作,告知不即时还款
的严重性及产生的后果。
沟通好后,与客户一起协商下部还款意向,并要求客户书面承诺或
在对帐单上签字确认。
4走访客户完毕后,即时把走访客户信息归总,向主管领导汇报走
访情况,并把信誉度极差的客户筛选出来,以便主管领导实行决策。
第四步、法务部催收实施工作方案
1)针对信誉度极差客户催款。
1、根据上门走访情况,以及主管领导对客户走访情况的批示,制
定对信誉度极差的客户工作工作计划。
2、归纳、汇总逾期客户基本资料、欠款时间、欠款金额、违约金
额、利息、催收情况等。
3、根据客户汇总资料,筛选后期需暂时停止售后服务客户名单及
起诉客户名单。
4、针对一些客户拖欠货款时间较长且金额较大的客户,应在事前
准备在近期签收的催告文书或对帐单,防止诉讼失效。
起草好起诉法律文书,便于后期直接进入诉讼程序。
5、做好需起诉客户统计工作,将情况用书面形式向主管领导汇报。
并对此实行批示。
2)强制性催收工作实施方案
1、法务部根据公司领导批示的《强制性催收客户名单》与法律顾
问一起协商诉讼或强制阶段工作方案,配合律师办理立案手续,具体工
作计划如下。
1、协助律师到法院办理立案手续。
2、协助律师与经办法官一起查扣或冻结客户财产。
3、协助律师与经办法官一起协调客户还款
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