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医院财务工作总结报告(通用3篇)
医院财务报告篇1
各位代表、同志们:
受县人民医院委托,向大会报告20____年财务收支执行情况和
20____2年收支预算草案,请各位代表给予审查,并请列席的各位代表
提出宝贵的意见和建议。
一、20____年财务收支执行情况
一年来,医院的财务工作在上级有关单位的关心、支持、指导和
监督下,在县卫生局、县医院党政的直接领导下,全院干部职工认真
贯彻执行中央及省、市、县卫生改革的一系列方针政策,牢固树立
“以病人为中心”的服务理念,坚持全心全意为患者服务的宗旨,以
优质、高效、低耗为改革目标,统一思想,更新观念,强化管理,艰
苦创业,齐心协力,使医院的财务收支工作得以圆满完成,并取得了
较好的成绩,收支都创历史新高。
一、收入方面
20____年1—12月份完成总收入万元。其中:财政补助收入万元,
完成业务收入万元,业务收入与上年同期完成数万元相比,增加了万
元,增长率,平均每月增加万元。
在完成的总收入中,具体分项情况是:
1、财政定额补助万元,与上年同期增长万元。
2、财政专项补助万元,用于医院的急救能力及信息能力建设。
3、医疗收入完成万元,与上年同期完成数万元相比,增加了万元,
增长率。在医疗收入中,门诊收入完成万元,占医疗收入的%;
1住院收入完成万元,占医疗收入的%。
4、药品收入完成万元,与上年同期完成数万元相比,增加了万元,
增长率%。在药品收入中,门诊收入完成万元,占药品收入的%;住院
收入完成万元,占药品收入的%。
5、其他收入完成万元,与上年同期完成数万元增加了万元,增长
率%。
在完成的业务收入中,西药费占%、中药费占%、床位费占%、诊
查费占%、检查费占%、治疗费占%、手术费占%、化验费占%、其他
费用占%。
二、支出方面
20____年1—12累计支出万元,与上年同期支出数万元相比,增
加了万元,增长率%。
其中:
1、工资支出万元,比上年同期万元相比,增加了万元,其中:补
发年增资万元。在职职工人均工资万元/年,与上年相比增加万元,增
加比率为%。工工资人均元/年,与上年相比增加了元/年。
2、福利支出万元,与上年同期万元相比,增加了万元,增长率%。
3、社会保障费支出万元,与上年同期万元相比,增加了万元,增
长率是%。在社会保障支出中,离退休人员费用支出万元;养老保险费
支出万元;公积金支出万元;医疗保险费支出万元;工伤保险费支出万元;
生育保险费支出万元、失业保险费支出万元;职工大病补充保险支出万
元;合同工保保险支出万元。
4、公务费支出万元,与上年同期万元相比,减少了万元,减少比
率是%。
5、药品费支出万元,与上年同期万元相比,增加了万元,增长率
是%。全年药品收入万元,减去药品成本万元,全年药品实现进销差2
价万元,药品综合差价率达到%。
6、卫生材料费支出万元,与上年同期万元相比,增加了万元,增
长率是%。
7、业务费支出万元,与上年同期万相比,增加了万元,在业务费
支出中,水电费支出万元;交通工具消耗支出万元、职工培训费万元;业
务招待费支出万元。
8、其他支出万元,与上年同期万元相比,减少了万元,减少比率
为%。
20____年1—12月累计完成收入万元,累计支出万元,收入减去
支出后,万元。
三、其他方面
1、门诊人次:20____年1—12月完成门诊人次人次,与上年同期
人次相比,增加了人次。平均每门诊人次收费水平元/人次。
2、出院人数:20____年1—12月出院人数人次,与上年同期相比,
减少了人次。出院者平均医药费用元/人次。
3、药品收入占业务收入比率%,与上年同期%相比,减少了个百
分点。
20____年财务预算草案
20____务工作的指导思想是:严格执行国家财经法律法规,加强
经济活动内控制度建设,建立重大经济事项集体决策制度,结合医院
的医疗质量管理实施办法规定,进一步提高医院财务管理水平和会计
信息质量,加强医院的内部核算,规范医院的财务收支,保证国有资
产的安全与完善,使之得到充分利用。
一、收入预算
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