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医院财务工作总结报告(通用5篇)

医院财务工作总结报告篇1

各位代表、同志们:

受县人民医院委托,向大会报告20____年财务收支执行情况和

20____2年收支预算草案,请各位代表给予审查,并请列席的各位代表

提出宝贵的意见和建议。

一、20____年财务收支执行情况

一年来,医院的财务工作在上级有关单位的关心、支持、指导和

监督下,在县卫生局、县医院党政的直接领导下,全院干部职工认真

贯彻执行中央及省、市、县卫生改革的一系列方针政策,牢固树立

“以病人为中心”的服务理念,坚持全心全意为患者服务的宗旨,以

优质、高效、低耗为改革目标,统一思想,更新观念,强化管理,艰

苦创业,齐心协力,使医院的财务收支工作得以圆满完成,并取得了

较好的成绩,收支都创历史新高。

一、收入方面

20____年1—12月份完成总收入万元。其中:财政补助收入万元,

完成业务收入万元,业务收入与上年同期完成数万元相比,增加了万

元,增长率,平均每月增加万元。

在完成的总收入中,具体分项情况是:

1、财政定额补助万元,与上年同期增长万元。

2、财政专项补助万元,用于医院的急救能力及信息能力建设。

3、医疗收入完成万元,与上年同期完成数万元相比,增加了万元,

增长率。在医疗收入中,门诊收入完成万元,占医疗收入的%;

1住院收入完成万元,占医疗收入的%。

4、药品收入完成万元,与上年同期完成数万元相比,增加了万元,

增长率%。在药品收入中,门诊收入完成万元,占药品收入的%;住院

收入完成万元,占药品收入的%。

5、其他收入完成万元,与上年同期完成数万元增加了万元,增长

率%。

在完成的业务收入中,西药费占%、中药费占%、床位费占%、诊

查费占%、检查费占%、治疗费占%、手术费占%、化验费占%、其他

费用占%。

二、支出方面

20____年1—12累计支出万元,与上年同期支出数万元相比,增

加了万元,增长率%。

其中:

1、工资支出万元,比上年同期万元相比,增加了万元,其中:补

发年增资万元。在职职工人均工资万元/年,与上年相比增加万元,增

加比率为%。合同工工资人均元/年,与上年相比增加了元/年。

2、福利支出万元,与上年同期万元相比,增加了万元,增长率%。

3、社会保障费支出万元,与上年同期万元相比,增加了万元,增

长率是%。在社会保障支出中,离退休人员费用支出万元;养老保险费

支出万元;公积金支出万元;医疗保险费支出万元;工伤保险费支出万元;

生育保险费支出万元、失业保险费支出万元;职工大病补充保险支出万

元;合同工保保险支出万元。

4、公务费支出万元,与上年同期万元相比,减少了万元,减少比

率是%。

5、药品费支出万元,与上年同期万元相比,增加了万元,增长率

是%。全年药品收入万元,减去药品成本万元,全年药品实现进销差2

价万元,药品综合差价率达到%。

6、卫生材料费支出万元,与上年同期万元相比,增加了万元,增

长率是%。

7、业务费支出万元,与上年同期万相比,增加了万元,在业务费

支出中,水电费支出万元;交通工具消耗支出万元、职工培训费万元;业

务招待费支出万元。

8、其他支出万元,与上年同期万元相比,减少了万元,减少比率

为%。

20____年1—12月累计完成收入万元,累计支出万元,收入减去

支出后,万元。

三、其他方面

1、门诊人次:20____年1—12月完成门诊人次人次,与上年同期

人次相比,增加了人次。平均每门诊人次收费水平元/人次。

2、出院人数:20____年1—12月出院人数人次,与上年同期相比,

减少了人次。出院者平均医药费用元/人次。

3、药品收入占业务收入比率%,与上年同期%相比,减少了个百

分点。

20____年财务预算草案

20____务工作的指导思想是:严格执行国家财经法律法规,加强

经济活动内控制度建设,建立重大经济事项集体决策制度,结合医院

的医疗质量管理实施办法规定,进一步提高医院财务管理水平和会计

信息质量,加强医院的内部核算,规范医院的财务收支,保证国有资

产的安全与完善,使之得到充分利用。

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