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市财政局关于国内公务接待、差旅费、会议费及定点管理工作情况的自查报告

一、引言

在全面深化财政体制改革、加强党风廉政建设的大背景下,市财政局积极响应国家关于加强“三公”经费管理、促进厉行节约反对浪费的号召,高度重视并扎实开展国内公务接待、差旅费、会议费及定点管理工作的自查自纠。本报告旨在全面梳理我局在以上四个方面的工作情况,深入剖析存在的问题,提出切实可行的改进措施,确保财政资金使用的规范性、有效性和透明度,进一步树立财政部门的良好形象。

二、国内公务接待管理自查情况

(一)制度建设与执行

我局严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》及省市相关实施细则,制定了《市财政局国内公务接待管理办法》,明确了接待原则、范围、标准、审批程序及责任追究等关键环节。通过定期培训和会议强调,确保全体干部职工对接待政策的理解和执行到位。自查发现,我局在接待审批上严格把关,无超标准、超范围接待现象,接待费用控制在预算之内,并实现了公务卡结算全覆盖。

(二)接待清单与档案管理

我们建立了完善的公务接待清单制度,每次接待均详细记录接待对象的单位、姓名、职务和公务活动项目、时间、场所、费用等明细,并由经办人、审核人签字确认。同时,加强接待档案的规范化管理,确保接待资料完整、可追溯。通过自查,未发现虚假报销、隐匿接待费用等问题,接待档案管理有序,符合规定要求。

(三)存在问题与改进措施

尽管我局在国内公务接待管理方面取得了一定成效,但仍存在个别接待安排不够紧凑、效率有待提升的问题。针对此,我们将进一步优化接待流程,加强接待前的沟通与规划,减少不必要的陪餐和陪同人员,提高接待效率和质量。同时,加大对基层单位接待工作的指导和监督力度,确保全市财政系统接待工作规范化、制度化。

三、差旅费管理自查情况

(一)政策落实与制度执行

我局严格按照《中央和国家机关差旅费管理办法》及我省实施办法,结合实际情况制定了《市财政局差旅费管理办法》,明确了差旅费开支范围、标准、审批程序及报销要求。通过强化政策宣传和培训,确保干部职工熟悉掌握差旅费管理政策,做到合规报销。自查结果显示,我局差旅费管理规范有序,无违规报销、超标准开支等现象。

(二)预算控制与审批流程

我们建立了严格的差旅费预算控制机制,将差旅费纳入部门预算管理,实行先预算后支出。出差人员需提前填报《出差审批单》,明确出差事由、目的地、时间、预计费用等,经部门负责人审核、分管领导审批后方可出行。出差归来后,及时办理报销手续,并附上完整的出差票据和审批单。通过自查,我局差旅费预算执行情况良好,审批流程规范,有效防止了无预算、超预算开支。

(三)存在问题与整改措施

自查过程中,我们发现个别出差人员存在票据粘贴不规范、报销附件不全等问题。为此,我们将进一步加强差旅费报销的审核把关,要求出差人员严格按照规定粘贴票据、准备报销附件,确保报销材料的完整性和合规性。同时,加强对出差人员的培训和指导,提高其财务管理意识和报销能力。

四、会议费管理自查情况

(一)会议计划与审批

我局严格遵循《中央和国家机关会议费管理办法》及我省相关规定,制定并执行《市财政局会议费管理办法》。所有会议均需提前编制会议计划,明确会议名称、目的、时间、地点、参会人数、预算等内容,并报请分管领导审批同意后方可召开。自查显示,我局会议计划制定合理、审批程序规范,无未经审批擅自召开会议的情况。

(二)会议费开支与报销

我们严格控制会议费开支范围和标准,确保会议费在预算内列支。会议期间,加强对会场布置、餐饮住宿、交通接送等费用的监管,杜绝奢侈浪费现象。会议结束后,及时组织会议费报销工作,要求提供会议通知、参会人员名单、费用发票等完整报销材料。通过自查,我局会议费管理规范有序,无违规开支、超标准报销等问题。

(三)会议效果与评估

我们注重会议效果的评估和反馈机制建设,通过问卷调查、座谈交流等方式收集参会人员意见和建议,不断改进会议组织和服务工作。同时,加强对会议成果的跟踪落实,确保会议决策得到有效执行。自查发现,我局会议组织工作得到参会人员普遍认可,会议成果显著。

(四)存在问题与未来规划

尽管在会议费管理方面取得了一定成绩,但仍存在会议规模偏大、部分会议效率不高等问题。针对此,我们将进一步优化会议计划制定和审批流程,严格控制会议数量和规模;加强会议期间的监管和督促检查力度;完善会议效果评估机制;推进会议信息化建设等措施,提高会议效率和质量。同时,积极探索更加高效、环保的会议形式如视频会议等减少差旅和住宿费用支出。

五、定点管理工作自查情况

(一)定点单位选择与管理

我局按照政府采购程序和要求选择公务接待、差旅住宿和会议服务的定点单位,确保选定的定点单位具备合法资质和良好的服务质量。通过签订定点服务协议明确双方权利义务及违约责任等内容。同时加强对定点单位的日常管理和考核

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