浅谈我国上市公司内部控制存在的问题及对策.doc

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浅谈我国上市公司内部控制存在的问题及对策

摘要:在面对激烈的国际竞争市场,上市公司如果想要在这种竞争激烈的环境下生存下来,就必须要加强企业内部的管理制度。公司在进行内部控制的时候目标是确保公司运营和管理的连续性,财产的充足性和安全性,财务报告和相关信息的真实性和完整性,提高公司运营的效率并促进可持续发展战略。为此越来越多的上级管理层觉得,在控制其上市公司活动时使用财务及非财务越来越重要。从审计的观点来看,如果某个上市公司单位有健全的、有效的内部控制制度,那么审计工作从评价内部控制开始,则能更加有效地提高审计的效率。对此,对我国上市公司内部控制结构中存在的问题进行探究与分析并提出整改和完善公司

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