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内部管理制度系列编号:FS-ZD-04015
内部管理制度系列
成品进出仓管理流程
(3)
(标准、完整、实用、可修改)
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成品进出仓管理流程(3)
Finishedproductenteringandleavingwarehousemanagementprocess
说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工
作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。
成品进出仓管理流程(三)
成品进仓管理流程:
1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。
2、厂家送货到达后,厂家提供《送货清单》给收货仓
管员,《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印
章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。
收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。
相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订
单》验收货品,收货量大于定购量时,仓库主管要通过营销
部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。
3、仓管员收货无误后,在《送货清单》上签收,并加
盖收货专用章,一联自留,一联交对方。
4、仓管员在电脑上开具《采购单》,并由仓库主管审核
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生效。将《采购单》打印一式三联,经仓库主管和仓管员签
字加盖收货专用章后,第一联存根自留,第二联财务联连同
送货单位的《送货清单》交财务,第三联对方联同时交财务。
5、返修品回仓,以对应的《采购退货单》为依据收货,
仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》,注明
原《采购退货单》号,并经仓库主管审核生效。
成品出仓管理流程:
1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作
好记载,将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格成
品装箱并在电脑上填制《装箱单》,审核装箱单。在每个包
装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库
存放区域。
2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》,
等待营销部总监审核发货。
3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里
对应的《出仓单》(对于批发商)或《转仓单》(对于加盟商)发
货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份,由仓管员、仓
库主管和客户签字,一份交客户,一份仓库自留。
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4、营销部业务流程:
1、营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑,并
由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家
订货的,将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓
库有货不需要向厂家订货,就将《销售订单》传给仓库,由
仓库捡货装箱。
2、收到仓库传来的未审核《销售单》后(由《装箱单》
汇总而成),由营销部总监确认客户货款余额的状况。若客户
有足够的货款余额,则审核此《销售单》(已审核《销售单》
会自动生成《出仓单》(对于批发客户)或《转仓单》(对于加
盟商)传给仓库,仓库凭此《出仓单》或《转仓单》发货。)。
若客户货款余额不足,则等待客户货款到帐后再审核《销售
单》。
3、已审核《销售单》打印一式三联,并签名盖章。第
一联存根自留,第二联财务联交财务,第三联对方联交客户。
4、营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况,并向加
盟商提出补货、调拨等建议。
5、分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况,若需
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