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财务差旅费报销制度

财务差旅费报销制度(精选6篇)

在我们平凡的日常里,越来越多地方需要用到制度,制度一经制

定颁布,就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用,是

他们行动的准则和依据。拟定制度的注意事项有许多,你确定会写吗?

下面是小编为大家收集的财务差旅费报销制度(精选6篇),欢迎阅

读,希望大家能够喜欢。

财务差旅费报销制度1

参照国家近期差旅费报销的有关规定,结合本公司实际情况,特

制定如下制度及规定:

一、长途报销标准:

1、原则上出差的员工须先填写出差申请表,注明出差地点、时间、

出差人员、事由、日程按排及费用预算。申请表先由部门负责人审核

签字,再交总经理签批,最后交行政办备档。若因特殊情况来不及填

出差申请表的,应电话告之行政办,行政办进行登记,员工出差回公

司后再补填。

2、出差过程中涉及宴请的应事先填写宴请申请单,出差过程中需

要临时宴请的须电话请示公司领导,否则公司将不予报销。交纳会务

费及乘坐高铁、软卧、飞机须事先特别报告,末经事先审批不予报销。

3、员工出差期间,每天必须以邮件或手机短信的形式将当日工作

向公司汇报,出差回公司后整理成出差报告,作为差旅费报销的依据。

4、员工出差期间的费用标准如下:

a、部门经理以上级别的员工出差县市级以下地区,住宿费按100

元/夜报销,餐费补贴30元;地市级以上地区,按90元/夜报销,餐

费补贴30元。

b、普通员工出差到县市级以下地区,按90元/夜报销,餐费补贴

20元;地市级以上地区,按80元/夜报销,餐费补贴20元。

出差回公司三天之内,出差人员应对出差事务完成情况作出详细

的说明和分析,写出出差报告,凭出差报告和出差申请表及相关费的

原始有效票据(相关的车船、住宿费及其他手续费等),报销出差费

用。超出时间不予以报销。

二、短途报销标准:

1、市内不分职级,统一标准执行:公交车费实报实销,一般市内

不报误餐费,特殊情况市内的士费经总经理书面批准后再报销。

三、电话费用

公司原则上不报销手机费用,因公出差的可报销当月电话费用,

实报实销,须出具发票。

四、本规定自XXXX年2月1日起试行。

财务差旅费报销制度2

为控制费用,提高效率,规范出差人员的审批及报销程序,结合

本公司的实际情况,特制定本制度。

一、差旅费开支范围:

适用于公司员工出差期间的住宿费、车船费(含乘飞机费用)、

伙食补助费、交通补助费以及零星杂支。

1、交通补助费和伙食补助费按出差的自然天数计算,住宿费按实

际出差住宿天数计算。

2、车船费在规定的标准范围内按凭据据实报销,零星杂支在规定

范围内按凭据报销,各分厂部门必须严格控制。

3、出差期间发生的招待费不在差旅费开支范围内,按招待费用管

理规定报销。

4、出差应选择价格较低的交通工具,需乘坐飞机时,经董事长事

先批准,可坐普通舱。需乘坐轮船的,公司副总经理以上领导可乘坐

二等舱外,其他人员只允许乘坐三等以下舱。出入机场据实报销机场

大巴车费,经董事长特别批准可报销的士费。

二、出差借款审批程序:

各分厂、部室出差人员借款时,必须填写借款单并注明出差地点,

由部门负责人及公司分管领导签字,方能到财务部门办理借款手续,

财务部门按照“前帐不清、后帐不借”的原则,认真审核后方能借款。

三、差旅费报销程序:

经批准出差办事人员,回厂一周之内必须办理报销手续,应填写

《差旅费报销单》,并列明事由、时间、线路后交部门负责人审核签

字,如实际报销与借款地点不符时应由公司分管领导签字,再交财务

部门审核签字后,按差旅费报销制度执行。

四、出差费用标准:

1、工作人员区外出差:

1.1住宿费限额内凭票报销,限额如下:

总经理每天70元。

副总及销售人员每天60元。

其他人员每天50元。

限额之内节约归己,超限额的,超出部分自理。

1.2市内交通费凭票报销,每人每天15元。限额之内节约归己,

超限额的,超出部分自理。

1.3伙食费补助标准

上海、深圳、珠海、厦门、汕头、广州、海南等城市每人每天补

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