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财政财务收支自查报告范文(通用

篇)

尊敬的领导:

为了加强财务管理,规范财务行为,提高财务透明

度,根据上级部门的指示,我单位于近期对2021年度

的财政财务收支情况进行了全面自查。现将自查情况报

告如下:

一、自查目的和意义

本次自查旨在全面了解我单位2021年度财政财务

收支的真实性、合法性和合规性,及时发现和纠正财务

管理中的问题,提高财务管理水平,促进单位健康稳定

发展。

二、自查范围和内容

本次自查的范围包括2021年度的财政拨款收入、

财政拨款支出、财政拨款结转和结余、财政专户管理资

金、其他收入和支出等。自查的内容主要包括:

1.财政拨款收入的真实性和完整性;

2.财政拨款支出的合规性和合理性;

3.财政拨款结转和结余的管理和使用;

4.财政专户管理资金的合规性和透明度;

5.其他收入和支出的真实性和合规性。

三、自查方法

本次自查采取查阅资料、核对账目、实地调查等方

式进行。具体包括:

1.查阅财务报表和相关会计凭证,核对收支数据

的真实性和完整性;

2.核对财政拨款收入和支出的合规性和合理性;

3.查阅财政专户管理资金的相关文件和凭证,核

对合规性和透明度;

4.实地调查其他收入和支出的真实性和合规性。

四、自查结果

经过自查,我单位2021年度的财政财务收支总体

上真实、合法、合规。但在自查过程中也发现了一些问

题,主要表现在以下几个方面:

1.部分财务报表和会计凭证的填写不够规范,需

要进一步改进;

2.部分财政拨款支出的合规性和合理性有待提高;

3.财政专户管理资金的透明度有待加强;

4.其他收入和支出的管理需要进一步完善。

五、整改措施

针对自查中发现的问题,我单位将采取以下整改措

施:

1.加强财务培训,提高财务人员的业务水平,规

范财务报表和会计凭证的填写;

2.加强财政拨款支出的合规性和合理性审核,确

保每一笔支出都符合规定;

3.加强财政专户管理资金的透明度,及时公开相

关信息,接受监督;

4.完善其他收入和支出的管理制度,确保每一笔

收入和支出都合规、透明。

六、下一步工作计划

在下一步工作中,我单位将继续加强财务管理,提

高财务透明度,确保财政财务收支的真实性、合法性和

合规性。具体工作计划如下:

1.继续加强财务培训,提高财务人员的业务水平;

2.严格执行财政财务管理制度,加强内部控制;

3.加强财政专户管理资金的透明度,及时公开相

关信息;

4.加强与其他部门的沟通与合作,提高财政财务

工作的效率和质量。

总之,本次自查对我单位2021年度的财政财务收

支情况进行了全面梳理,发现了一些问题,也提出了一

些整改措施。我们将继续努力,加强财务管理,提高财

政财务工作的质量和效率,为单位的稳定发展做出贡献。

敬请领导予以指导和支持!

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