2024年审计工作计划范文 .pdfVIP

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2024年审计工作计划范文--第1页

2024年审计工作计划范文

[公司名称]

审计工作计划(2024年)

一、背景及目标

2023年度的审计工作已经顺利完成,为保障公司的财务稳定和合规性,确保核心业务

的发展和增长,我公司将继续进行2024年度的审计工作。本次审计工作将重点关注以

下几个方面:

1.系统审计:核对公司的财务系统是否有效运行,并确保财务报告的准确性和完整性。

2.风险评估:识别并评估公司面临的财务和业务风险,采取相应的措施来降低风险。

3.内部控制:评估和改善公司的内部控制措施,确保资源的合理利用和风险的有效管

理。

4.合规性审计:检查公司是否符合相关法规和规定,防止违反合法合规的行为。

二、工作计划

1.审计前准备

1.1确认审计目标:与公司管理层确认审计目标和重点,确保审计工作的准确性和有效

性。

1.2制定审计计划:根据审计目标,制定详细的审计计划,包括工作流程、责任分工、

时间安排等。

1.3收集相关资料:收集公司的财务报表、内部流程文件、合同及协议等相关资料,为

审计提供依据和参考。

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2024年审计工作计划范文--第2页

1.4确定审计团队:组建审计团队,配置合适的人员,确保审计工作的顺利进行。

2.审计实施

2.1财务系统审计:检查财务系统的运行情况,核对财务数据的准确性和完整性。

2.2风险评估:评估公司面临的风险,包括市场风险、信用风险、操作风险等,制定相

应的风险管理措施。

2.3内部控制审计:评估公司的内部控制措施是否有效,发现问题并提出改进建议。

2.4合规性审计:检查公司是否符合相关法规和规定,防止违法违规行为的发生。

2.5编制审计报告:根据审计结果,编制审计报告,提出问题和建议,并向管理层和相

关部门进行汇报。

3.审计后跟踪

3.1跟踪问题整改:对审计中发现的问题,跟踪整改情况,确保问题得到及时解决。

3.2进一步改进:根据审计中的经验和教训,进一步优化公司的财务和业务管理,提高

内控水平和合规性。

三、工作安排

审计工作将于2024年1月开始,预计于6月完成。具体的工作安排如下:

1月:审计前准备,确认审计目标和计划。收集相关资料。

2月-4月:审计实施,包括财务系统审计、风险评估、内部控制审计、合规性审计等。

5月:编制审计报告,汇报审计结果给管理层和相关部门。

6月:审计后跟踪,跟踪问题整改情况,并进行进一步改进。

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四、预算

本次审计工作预计需要耗费人力、物力和时间资源,根据初步评估,预算如下:

人力资源费用:XXX

物力资源费用:XXX

时间资源费用:XXX

以上仅为初步预算,实际费用将根据审计工作的具体情况进行调整。

以上为公司2024年审计工作计划的范文,具体需要根据公司的实际情况进行修改和完

善。

2024年审计工作计划范文--第3页

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