- 1、本文档共22页,其中可免费阅读12页,需付费122金币后方可阅读剩余内容。
- 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。
- 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。
- 4、文档侵权举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
第PAGEV页
合肥长虹美菱公司内部审计存在的问题及完善对策研究
摘要
最近几年来随着经济的快速兴起,国内的企业也获得了更快的前进和发展,但是在我们生存和发展的同时,企业经营中的风险也正在不断地增加,所以内部的审计工作在我们企业的运行和管理中应该起到了愈越来越要的作用。企业的内部审计治理工作就需要一个人员有内部的审计工作参与,而且我国的企业也正在不断地深化自身对内部审计工作的认知,让其能够更好地完善内控和监督,规避风险,从而提高内审的价值。
本文以合肥长虹美菱为案例公司,通过对合肥长虹美菱的研究来反映出大部分企业内部审计的相关问题。本文分为六个部分,第一部分为绪论部分,该部介绍
您可能关注的文档
- 【A企业员工培训过程中问题及完善对策研究(数据图表论文)8600字】.docx
- 【H输送机公司固定资产折旧问题及完善对策研究(任务书+开题报告文献综述+论文)14000字】.docx
- 【H印刷厂会计信息造假问题及完善对策研究(任务书+开题报告文献综述+论文)14000字】.docx
- 【H印刷厂会计信息造假问题研究开题报告文献综述(含提纲)3500字】.docx
- 【J监狱突发事件应急管理现状及完善对策研究24000字】.doc
- 【J信托公司X房地产信托情况及项目风险现状分析11000字】.docx
- 【LKJ2000型列车监控记录装置的操作规程及故障处理研究10000字】.doc
- 【LS市税务系统固定资产管理存在问题及完善对策研究15000字】.doc
- 【L房地产公司销售员工激励存在的问题及完善对策研究(数据图表论文)15000字】.doc
- 【S建筑集团财务风险防范研究的国内外文献综述4700字】.docx
文档评论(0)