【长虹美菱公司内部审计存在的问题及完善对策研究11000字】.docx

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合肥长虹美菱公司内部审计存在的问题及完善对策研究

摘要

最近几年来随着经济的快速兴起,国内的企业也获得了更快的前进和发展,但是在我们生存和发展的同时,企业经营中的风险也正在不断地增加,所以内部的审计工作在我们企业的运行和管理中应该起到了愈越来越要的作用。企业的内部审计治理工作就需要一个人员有内部的审计工作参与,而且我国的企业也正在不断地深化自身对内部审计工作的认知,让其能够更好地完善内控和监督,规避风险,从而提高内审的价值。

本文以合肥长虹美菱为案例公司,通过对合肥长虹美菱的研究来反映出大部分企业内部审计的相关问题。本文分为六个部分,第一部分为绪论部分,该部介绍

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