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基层基础薄弱环节自查报告(精选多篇)

第一篇:基层基础薄弱环节自查报告

五老村司法所基层基础薄弱环节排查情况汇报

根据区司法局《关于组织开展排查司法行政基层基础薄弱环节工作方案》的要求,

我所对本所基础工作及辖区人民调委会等项工作进行了认真的排查,逐项梳理出

薄弱环节,其内容如下:

1、硬件建设方面:司法所的办公用房面积达不到上级的要求,缺少档案室和谈

心室,现全市司法所全部达”省规范化司法所”标准,在去年的”省规范化司法所”

抽查中,我所如被抽中,将面临摘牌的处境,因此不用说创”省优秀司法所”及创

星级司法所。

2、队伍建设方面:我所现有公务员编制人员三人,从数量上基本达标,但三人

的平均年龄55岁,年龄最小的也已经53岁,这样年龄层次的人员,在学习新知

识,掌握新技能方面存在一定的难度,在司法所的工作中体现在电脑的操作应用

及台帐的制作上出现较大困难;从学历水平看,三人中二人大专,一人高中,因

此,也很难适应当今司法工作的需要。

3、矛盾纠纷方面:目前的”动迁、拆违、治乱、整破”行动正在全市如火如涂的

展开,三十四标门面房被列入我街道第一批拆违计划,按照市委、市政府对违建

零补偿的要求,引发经营户生活困难等原因多次到街道来访。目前我所正积极配

合街道做好谈判及维稳工作。

五老村司法所

二〇一四年八月三十日

第二篇:会计基础工作检查存在的薄弱环节和问题整改情况报告

广北县农村信用合作联社

广信整字[20XX]16号关于省联社太阴办事处对我县联社费用管理和网点

会计基础工作检查存在的薄弱环节和问题

整改情况报告

省联社太阴办事处:

省联社太阴办事处依据省联社《关于对全省农村信用社开展会计财务管理基础工

作检查的通知》(太信联办(20XX)51号)要求,以何通达为组长的会计财务

基础工作检查小组,于20XX年8月5日至10日对我县联社、营业部及太和信

用社20XX年1月至20XX年4月的会计财务基础工作及费用管理情况进行了检

查,下达事实确认书3份。现将相关问题的整改情况报告如下:

一、县联社费用管理问题

1、科目摆放不合规现象普遍存在。如“其他营业外支出”科目中列支经警大队购

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车款8万元、各项补助及开门红16万元、防雷工程款12万元、银行业协会及金

融管理办公室管理费6万元、atm机安装费3万元、健身器材3万元等;“其他

费用”中列支烟酒费19万元、加班补助费36万元;20XX年10月31日购烟酒

金额2410元在“公杂费”中列支;20XX年11月9日1

在“其他费用”中列支自助设备验收费用3600元;20XX年12月12日安装电视监

控及摄像机在“修理费”中列支,金额72500元。在“会议费”中列支的烟酒餐费均

无会议签到册及相关会议文件。在“钞币运送费”及“差旅费”中列账ic油卡充值

15万元,头寸押运已移交保安公司,油卡充值应列“交通工具耗用费”;“手续费

支出”科目中列支不良贷款收回奖励30万元。

整改情况:已经过去的科目摆放不合规问题,对县联社机关相关人员进行了绩效

工资考核处罚,对今年以来存在的类似问题已经进行了自查自究,并督促会计制

票时一定要按照会计核算原则对号入座,不要摆错。

2、根据广北县联社费用管理办法有关规定,未严格执行“三签”制度。如发票张

数多且金额小,均只在发票第一张上签字审批。20XX年11月15日电子设备运

转费14400元,无经手人、证明人签字;20XX年12月12日在职工福利费中列

支97744元,发票10张,审批人未签字。

整改情况:发票手续不全已经进行补火处理。对于上级主管部门统一购臵电子设

备等费用发票,有些员工不愿当经手人、证明人,只能签经办人或在场人。

3、凭证要素不全、使用发票不合规。经查,20XX年度凭证未盖附件章现象普

遍存在,凭证装订未按日期顺序分类装订等。20XX年7月29日成林出差附有

差旅费报销单,未附差旅费发票,金额1508元。发票过期使用,20XX

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